子洲县人民法院2016年财政决算信息公开情况说明
一、部门主要职责
人民法院是国家审判机关,是专门行使国家审判权的机关。子洲县人民法院负责审理辖区内刑事、民事和行政等案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(一)2016年工作思路
2016年我院的总体工作思路紧紧围绕建设平安中国、建设法治中国、走群众路线厉行节约,打造过硬队伍的奋斗目标,强化审判职能、强化审判管理、强化队伍建设,进一步提高司法服务保障水平、提高审判质量和效率水平、提高忠诚为民公正廉洁司法水平。为全县经济发展创造一个和谐稳定的环境,提供更加优质的法律服务和坚实的司法保障。
(二)本年度工作要点
(1)强化审判职能,提高司法服务保障水平。要以审判工作为中心,把为大局服务、为人民司法的要求体现在每一个具体案件的处理上,体现在每一个矛盾纠纷的化解上,充分发挥审判职能作用,促进区域经济社会发展。
(2)强化审判管理,提高审判质量和效率水平。要紧紧围绕实现司法公正,适应当前全新的管理形态和模式,不断创新和加强审判管理,保证依法律、依事实、依证据办案,努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义,决不让不公正的审判伤害人民群众感情、损害人民群众权益。
(3)强化队伍建设,提高忠诚为民公正廉洁司法水平。要贯彻落实习近平总书记关于全力推进“过硬队伍建设”的重要指示,以更高认识、更高标准全力抓好队伍建设,通过研究制定加强党组自身建设的具体措施,充分发挥党组在全院工作中的领导核心作用和率先垂范作用,努力打造一支忠诚为民公正廉洁的高素质法官队伍。
三、部门基本情况
子洲县人民法院是一级预算单位。设有办公室、纪检监察室、政工科、工会、审管办、立案庭、信访室、刑事庭、民事庭、行政庭、审监庭、执行局、执行裁决庭、执行实施庭、法警大队、苗家坪法庭、马蹄沟法庭、裴家湾法庭、周硷法庭。
在职政法编制64人,事业编制20人,退休人员25人,遗属人员16人,聘用人员21人。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况:
2016年度公共预算财政拨款支出1609万元,其中:基本支出1455万元,项目支出154万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况:
(1)“行政运行”支出1455万元,占总支出90 %,全部为基本支出,主要用于人员经费以及机关基本日常运行支出。其中:人员经费1009万元,日常公用经费446万元。比上年度增加15万元,人员经费的增加和案件的增加。
(2)“机关服务”支出154万元,占总支出的10%,全部为项目支出,主要用于办公家具购置、信息网络及软件设备购置、基础设施建设等。比上年度增加10万元,信息化建设增强。
五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出93万元,较上年减少了2万元。公务用车运行维护费81万元,公务接待费2万元, 都在去年的基础上按百分比逐年降低。
六、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2016年度人民法院收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1609 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1455 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1009 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 446 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 104 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 154 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 1609 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 867 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 446 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 142 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | 154 | |||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1609 | 本年支出合计 | 1609 | 本年支出合计 | 1609 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1609 | 支出总计 | 1609 | 支出总计 | 1609 |
2016年度人民法院收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,609.00 | 1,293.00 | 316.00 | |||||
204 | 公共安全 | 1,609.00 | 1,293.00 | 316.00 | ||||
20405 | 法院 | 1,609.00 | 1,293.00 | 316.00 | ||||
2040501 | 行政运行 | 1,455.00 | 1,233.00 | 222.00 | ||||
2040502 | 机关服务 | 154.00 | 60.00 | 94.00 | ||||
2016年度人民法院支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,609.00 | 1,455.00 | 154.00 | ||||
204 | 公共安全 | 1,609.00 | 1,455.00 | 154.00 | |||
20405 | 法院 | 1,609.00 | 1,455.00 | 154.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,455.00 | 1,455.00 | ||||
2040502 | 机关服务 | 154.00 | 154.00 | ||||
2016年度人民法院财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1609 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1455 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1009 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 446 | |||
四、公共安全支出 | 1609 | 二、项目支出 | 154 | ||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 154 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 867 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 446 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 142 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | 154 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1609 | 本年支出合计 | 1609 | 本年支出合计 | 1609 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 1609 | 支出总计 | 1609 | 支出总计 | 1609 |
2016年度人民法院一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,609.00 | ||||||
204 | 公共安全 | 1,609.00 | |||||
20405 | 法院 | 1,609.00 | |||||
2040501 | 行政运行 | 1,455.00 | 1,009.00 | 446.00 | |||
2040502 | 机关服务 | 154.00 | 154.00 | ||||
2016年度人民法院一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1,609.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 867.00 | 867.00 | ||
30101 | 基本工资 | 358.00 | 358.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 303.00 | 303.00 | ||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 77 | 77 | ||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 129 | 129 | ||
302 | 商品和服务支出 | 446.00 | 446.00 | ||
30201 | 办公费 | 31 | 31 | ||
30202 | 印刷费 | 40 | 40 | ||
30204 | 手续费 | 2.00 | 2.00 | ||
30205 | 水费 | 5 | 5 | ||
30206 | 电费 | 20 | 20 | ||
30207 | 邮电费 | 15 | 15 | ||
30208 | 取暖费 | 30 | 30 | ||
30209 | 物业管理 | 3 | 3 | ||
302011 | 差旅费 | 124 | 124 | ||
302013 | 维护费 | 10 | 10 | ||
302014 | 租赁费 | 3 | 3 | ||
302016 | 培训费 | 10 | 10 | ||
302017 | 公务接特费 | 2 | 2 | ||
302025 | 专用燃料费 | 41 | 41 | ||
302026 | 劳务费 | 60 | 60 | ||
302027 | 委托业务费 | 10 | 10 | ||
302028 | 工会经费 | ||||
302031 | 公务用车维护费 | 40 | 40 | ||
302099 | 其他商品服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 142 | 142 | ||
30302 | 退休费 | 59 | 59 | ||
30305 | 生活补助 | 77 | 77 | ||
30311 | 住房公积金 | 2 | 2 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4 | 4 |
2016年度人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
93 | 81 | 2 | 10 |
2016年度人民法院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… |