子洲县科技局2016年决算公开情况
一、部门概况
(一)部门主要职能
(1)贯彻执行国家有关科技发展的法律法规和方针政策,牵头拟订全县科技中长期发展规划和年度计划,起草科学技术管理规范性文件,并组织实施。
(2)研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施,指导全县科技体制改革工作。
(3)研究提出增加科技投入、科技资源合理配置的政策、措施和建议;编制科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用的使用计划。
(4)负责科技资源统筹、组织实施科技服务平台建设,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果示范与推广及高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目的初审和申报工作。
(5)负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。
(6)牵头组织全县科普宣传及科普协会的审批与管理工作,组织兴办民间科技服务实体,促进科技服务事业的发展。
(7)承办县政府交办的其它事项。
(二)2016年部门工作任务完成情况
(一)、认真开展科普宣传,营造科技工作的良好氛围
1、 在“科普活动月”期间,花费近10万元对全县十八乡镇办事处发放先进适用的科普书丛3万多册。
2、邀请苹果专家编制《山地苹果周年管理技术要点》5000多册,为适合我县的果农送去技术指导。
3、半年内散发科技宣传资料1.6万份,报送市局科技宣传稿件20篇,加大了科技宣传力度。
4、组织了相关的22个部门,并召开了科普调查统计工作培训会,严格按照《2015年全国科普统计工作调查方案》具体要求,按时完成,及时上报。
(二)、狠抓科技培训,努力提高农民的科技致富技能
1、我局召开特派员和三区人才工作安排部署及督查会议4次,加强了创业工作的坚定性;
2、深入基层组织县农技站、畜牧站、林业站、园艺站的技术员对农民进行了适用农业科技技术培训22次,培训农民1.3万多人次,通过培训,使青年农民掌握了农业实用致富技术。
(三)、进一步强化农业科技产业化示范基地建设
1、今年在淮宁湾镇长明种养殖专业合作社进行了万亩核桃专家大院的建设,从而真正落实核桃标准化管理措施,尽快提高栽培管理水平和经济效益。
2、 以淮宁湾现代旱作农业园区项目为抓手,强力打造现代旱作节水示范点。
3、在马蹄沟镇段家湾村建立了设施葡萄扶贫示范基地,引进白罗莎等无核葡萄新品种共12棚,带动了产业化全面发展。
4、努力争取资金产学研相结合
我局协调省市业务部门,为清水沟园区争取资金240万元的山地苹果节水灌溉项目与西农大建立了产学研合作关系,目前正在实施,同时积极争取省、市各类科技项目,为企业转型升级提供资金和技术保障。
5、积极开展精准扶贫
我局制定了《子洲县科技特派员进村帮扶开展科技精准扶贫实施方案》,计划至少派59名科技特派员和“三区人才”到全县59个贫困村提供科技服务,开展农村科技创新创业,促进区域性主导产业和特色创业精神进步,形成“一人帮一村、一村兴一业、一业富一方,大家齐小康”的科技扶贫新模试,切实提升贫困村科技应用水平。
6、圆满完成第二十三届杨凌农高会筹展和参展工作
我局组团120多人圆满完成了第二十三届杨凌农高会的筹展、任务,会上我县的山地苹果、核桃、小杂粮、黄芪等富有我县地方特色的产品在大会展览区进行了展示,收获颇丰。我县“YUANJIA”牌有机肥料、“马平林”牌馃陷和“黄土屲”有机山地苹果分别荣获大会“后稷奖”。
(三)部门决算单位构成
子洲县科技局为全额拨款的正科级事业单位,主管全县科技工作。科技局实有人数14人,包括在职干部职工8人,退休干部职工6人。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入1162.4万元,支出1162.4万元,与上年对比变化有所减少,主要原因人员经费较上年减少。
2、本年和上年收入构成全部是财政拨款收入。
3、本年支出构成科学技术支出1118.4万元,住房和社会保障支出44万元,因人员减少,与上年对比有所减少。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出1162.4万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(科学技术支出1118.4万元,住房和社会保障支出44万元)。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:基本支出129.4万元(人员经费121.6万元,日常公用经费7.8万元),行政事业类项目支出1033万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算为零,与上年没变化。因公出国(境)团组数及人数为零;没有公务用车;公务接待的批次、人数为零。“三公”经费增减变化为零。
2、培训费支出决算为零,无增减变化。
3、会议费支出决算为零,无增减变化。
(四)2016年无政府性基金财政拨款收支情况。
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、2016年科技局各项业务有序开展,财政拨款收支平衡,因为人员减少,经费相对有所减少。
2、政府采购执行情况说明。严格按照《子洲县政府采购管理实施办法》进行采购。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度科学技术局收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1162.40 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 129.40 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 121.60 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 7.80 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1033.00 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 1118.40 | 行政事业类项目 | 1033.00 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 36.00 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | |||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 1162.40 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 76.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 7.80 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 45.60 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 8.00 | 其他资本性支出 | 1033.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1162.40 | 本年支出合计 | 1162.40 | 本年支出合计 | 1162.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1162.40 | 支出总计 | 1162.40 | 支出总计 | 1162.40 |
2016年度科学技术局收入决算表
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 1,162.40 | 1,162.40 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 1,118.40 | 1,118.40 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,118.40 | 1,118.40 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 85.40 | 85.40 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,033.00 | 1,033.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2016年度科学技术局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,162.40 | 129.40 | 1,033.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,118.40 | 85.40 | 1,033.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,118.40 | 85.40 | 1,033.00 | |||
2060101 | 行政运行 | 85.40 | 85.40 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,033.00 | 1,033.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | ||||
2016年度科学技术局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,162.40 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 129.40 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 121.60 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 7.80 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1,033.00 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 1,118.40 | 行政事业类项目 | 1,033.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 36.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | |||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 76.00 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 7.80 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 45.60 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | 1,033.00 | |||
十九、住房保障支出 | 8.00 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1,162.40 | 本年支出合计 | 1,162.40 | 本年支出合计 | 1,162.40 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 1,162.40 | 支出总计 | 1,162.40 | 支出总计 | 1,162.40 |
2016年度科学技术局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,162.40 | 129.40 | 121.60 | 7.80 | 1,033.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,118.40 | 85.40 | 77.60 | 7.80 | 1,033.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,118.40 | 85.40 | 77.60 | 7.80 | 1,033.00 | |
2060101 | 行政运行 | 85.40 | 85.40 | 77.60 | 7.80 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,033.00 | 0.00 | 1,033.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2016年度科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 129.40 | 121.60 | 7.80 | ||
301 | 工资福利支出 | 76.00 | 76.00 | ||
30101 | 基本支出 | 30.00 | 30.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 40.00 | 40.00 | ||
30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 7.80 | 7.80 | ||
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | ||
30239 | 其它交通费 | 4.00 | 4.00 | ||
30299 | 其它商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.60 | 45.60 | ||
30302 | 退休费 | 36.00 | 36.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 1.60 | 1.60 |
2016年度科学技术局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
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2016年度科学技术局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||