子洲县妇女联合会2016年决算公开说明
一、子洲县妇女联合会概况
(一)部门主要职能
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,开发妇女人才资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和规范性文件的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导乡(镇)级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。
7.加强同侨胞侨眷妇女的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成;积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展项目合作。
8.负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.负责县委、县政府交办的其他工作。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1.积极开展各类宣传教育活动。以三八维权周、爱卫月、禁毒宣传日、反家暴宣传日、宪法日为契机,利用微信微博、宣传单、展板、横幅等形式,大力宣传男女平等基本国策以及党的基本路线、方针、政策等等。
2.加大宣传报道力度。各项工作信息上报省妇联52条,上报市妇联70条,榆林新闻网转载43条,子洲人民政府网55条《榆林日报》刊登7条,出版《子洲妇讯》156期。
3.扎实开展维权救助工作。做好维权信访常规工作,积极完善和发挥妇联维权信访作用,一年来积极参与调解和化解各类家庭纠纷11件,关解决措施。争取维权救助金4.6万元,救助申报对象23人。
4.开展关爱救助活动。争取贫困妇女“两癌”患者救助金5万元,救助申报对象5人;开展5次慰问活动、3次送温暖活动,开展全民义诊活动,免费健康检查1971名妇女,421名儿童。
5.积极开展妇女创业扶持工作。启动寻找巧手婆姨活动,深入各乡镇(办事处)对全县民间女艺人进行摸底调查,找到21位民间女艺人,大力扶持引领她们创业致富。
6.开展各类评选表彰工作。开展寻找“最美家庭”暨家风家教“六进”活动,出台《子洲县2016年寻找“最美家庭”暨家风家教“六进”活动安排意见》,举办活动启动仪式,评选出17户“最美家庭”,6户“绿色家庭”。
(三)部门决算单位构成
妇联编制4个,即一正一副两干事,现有人员4人。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
2016年度单位收入决算总额131.27万元,比2015年度决算收入增加34.93万元,增幅36%。
2016年单位支出决算总额131.27万元,较上年决算支出131.27万元,增加34.93万元,增幅36%。
2、本年收入构成情况
2016年收入决算总额131.27万元,全部为财政拨款比2015年增加34.93万元,增幅36%,增长原因主要为人员工资增长。。
3、本年支出构成情况
(1)2016年单位支出决算总额131.27万元,包括:基本支出114.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较2015年增加17.73万元,增幅18%,原因为2016公用经费基数增加,人员工资调增。
(2)项目支出决算17.20万元,在基本支出以外发生的专项业务支出。2016年项目经费支出较2015年增加17.20万元,增幅17%,增加原因为省级“两癌”救助及贫困维权救助增加。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出决算131.27万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款支出支出总计131.27万元,其中一般公共服务支出108.47万元,社会保障和就业支出18万元,住房保障支出4.8万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款全年基本支出共计114.07万元,其中工资福利支出45.60万元,商品和服务支出44.77万元,对个人和家庭的补助支出23.70万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置数及保有为0;国内外公务接待的批次、人数为0。“三公”经费为0,与2015年无变化。
2、2016年度培训费8万元,较2015年相比增幅8%,主要用于妇女技能培训,领导干部能力提升培训,最美家庭等表彰。
3、2016年度会议费为0,与2015年没变化。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年度无此项收支。
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费44.77万元,较2015年减少3.23万元,减幅6.7%。
2、政府采购执行情况说明。
2016年度无政府采购支出
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度妇女联合会收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 131.27 | 一、一般公共服务支出 | 108 | 一、基本支出 | 96.82 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 69.3 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 44.77 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 17.2 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 17.2 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 18 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 131.27 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 45.6 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 44.77 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 23.7 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | 17.2 | |||
十九、住房保障支出 | 4.8 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 131.27 | 本年支出合计 | 131.27 | 本年支出合计 | 131.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 131.27 | 支出总计 | 131.27 | 支出总计 | 131.27 |
2016年度妇女联合会收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 131.27 | 131.27 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 108.00 | 108.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 108.47 | 108.47 | |||||
2012901 | 行政运行 | 91.27 | 91.27 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.20 | 17.20 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.00 | 18.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 |
2016年度妇女联合会支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 131.27 | 114.07 | 17.20 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 108.47 | 91.27 | 17.20 | |||
20129 | 群众团体事务 | 108.47 | 91.27 | 17.20 | |||
2012901 | 行政运行 | 91.27 | 91.27 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.20 | 0.00 | 17.20 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
2016年度妇女联合会财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 131.27 | 一、一般公共服务支出 | 108.47 | 一、基本支出 | 131.27 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 69.3 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 44.77 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 17.2 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 17.2 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 18 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 45.6 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 44.77 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 23.7 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | 17.2 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 4.8 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 131.27 | 本年支出合计 | 131.27 | 本年支出合计 | 131.27 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 131.27 | 支出总计 | 131.27 | 支出总计 | 131.27 |
2016年度妇女联合会一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 131.27 | 114.07 | 69.30 | 44.77 | 17.20 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 108.47 | 91.27 | 46.50 | 44.77 | 17.20 | |
20129 | 群众团体事务 | 108.47 | 91.27 | 46.50 | 44.77 | 17.20 | |
2012901 | 行政运行 | 91.27 | 91.27 | 46.50 | 44.77 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
2016年度妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 114.07 | 114.07 | |||
301 | 工资福利支出 | 45.60 | 45.60 | ||
30101 | 基本工资 | 18.00 | 18.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 24.00 | 24.00 | ||
30103 | 奖金 | 1.8 | 1.8 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.8 | 1.8 | ||
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | ||
302 | 商品和服务支出 | 44.77 | 44.77 | ||
30201 | 办公费 | 9 | 9 | ||
30202 | 印刷费 | 4 | 4 | ||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | ||
30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | ||
30229 | 福利费 | 2.00 | 2.00 | ||
30216 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | ||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
30239 | 其他交通工具费 | 8.00 | 8.00 | ||
30299 | 其他商品支出 | 4.77 | 4.77 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.70 | 23.70 | ||
30302 | 退休费 | 18.00 | 18.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.9 | 0.9 |
2016年度妇女联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016年度妇女联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… | ||||||
……… | ……… |