子洲县工商局2016年决算公开情况
一、工商局部门概况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行工商行政管理的方针政策和法律、法规,研究制定贯彻实施的具体措施和办法;
2、依法组织管理各类企业(外商投资企业的管理按国家工商行政管理总局授权进行)和从事经营活动的单位、个人、外国(地区)企业在本地区从事生产经营活动及外国(地区)企业分支机构的登记注册,核定注册单位名称,审定、核准、颁发有关证照并实行监督管理;
3、依法组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争、走私贩私、传销和变相等经济违法违章行为;
4、依法组织监督市场交易行为,组织查处假冒伪劣商品等违法行为,保护经营者、消费者合法权益;
5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督;
6、依法组织监管经纪人、经纪组织;
7、依法组织实施合同行政监督管理;组织管理动产抵押物登记,组织监督拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为;
8、依法对广告进行监督管理,查处违法行为;
9、组织监督管理商标注册、使用、印刷工作和专用权的保护工作及指导企业商标工作,负责知名商标、著名商标、驰名商标的推荐、评选工作,组织查处商标侵权行为,保护驰名商标;
10、依法组织监督管理各类企业、个体工商户、个人独资企业、个人合伙和私营企业的经营行为;
11、对本系统工商行政管理的业务、行政、人事、财务、纪检监察对精神文明建设等工作实行领导和指导;
12、指导消费者协会等社团组织的工作;
13、承办上级工商行政管理机关和当地政府交办的其他工作。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1. 突出重点,强化监管执法,对食品市场、煤炭开采市场、文化娱乐市场进行专项整顿,继续对非法拼装车、非法传销活动、假冒伪劣、合同欺诈、虚假广告等违法行为进行严厉查处,规范市场经济秩序;圆满完成各项指标和任务。
2.继续加强基层基础建设工作,改善基层工作环境与交通工具落后的现状;
3.健全和推进“12315”消费者申诉举报网络建设;
4.建立“红盾信息网”,加快工商系统信息网络化建设;
5.大力整治投资环境,支持和服务地方经济建设;
6.整顿和规范市场监督执法行为,提高依法行政水平;
7.加强干部职工业务培训工作,提高干部职工科学素质和业务能力;
(三)部门决算单位构成
子洲县工商局是主管子洲县市场监督管理和执法工作的县工商行政管理机构,正科级建制独立核算单位,下设1个分局,5个工商所。全工商系统正式职工共有158人。其中在职102人,离退56人;伤残 1人,遗属补助31人。执法车4辆。
工商局下设五个工商所,分别是城关工商所、马蹄沟工商所、东郊工商所、淮宁湾工商所、老君殿工商所,一个注册分局。
二 、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明(含下属单位)
(一)2016年部门决算情况说明
1.本年度收入支出总体情况:
公共预算拨款本年收入1431.32 万元; 支出1431.32万元;比上年增加33.76万元,增加原因--调资、有项目经费。
2.本年度收入构成情况:
本年收入1431.32 万元;其中(行政运行1032.92万元,社会保障和就业支出312万元,住房保障支出86.4万元);比上年增加33.76万元,增加原因--调资、有项目经费。
3.本年度支出构成情况:
本年收入1431.32 万元;其中(行政运行1032.92万元,社会保障和就业支出312万元,住房保障支出86.4万元);比上年增加33.76万元,增加原因--调资、有项目经费。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1,本年度 支出1431.32万元;其中基本支出:1311.32万元(人员经费1235.2万元,公用经费76.12万元),项目支出:120万元.
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目
本年度 支出1431.32万元;其中人员经费1235.2万元(行政运行836.8万元,社会保障312万元,住房公积金86.4万元);经费196.12万元(包括公用经费76.12万元,项目经费120万元)。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)
本年度 支出1311.32万元;其中人员经费1235.2万元(行政运行836.8万元,社会保障312万元,住房公积金86.4万元);公用经费76.12万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
无 三公支出
1、“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置数及保有量;国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。
2、培训费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。
3、会议费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
无政府性基金
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年经费196.12万元(项目120万元,公用经费76.12万元--办公费26.12万元、水电费10.4万元、执法车辆运行费用19.6万元、办公其它及商品服务支出20万元),比上年运行经费减少4万元,财政缩减
2、政府采购执行情况说明:
2016年政府采购支出13.9万元,购买办公桌椅(局机关和基层所购买办公桌椅沙发档案柜22套),严格执行采购制度。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度工商局收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1431.32 | 一、一般公共服务支出 | 1032.92 | 一、基本支出 | 1311.32 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1235.2 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 76.12 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 120 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 120 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 312 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 86.4 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1431.32 | 本年支出合计 | 1431.32 | 本年支出合计 | 1431.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1431.32 | 支出总计 | 1431.32 | 支出总计 | 1431.32 |
2016年度工商局收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,431.32 | 1,431.32 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,032.92 | 1,032.92 | |||||
20131 | 工商行政管理事物 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 1,032.92 | 1,032.92 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 312.00 | 312.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 312.00 | 312.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86.40 | 86.40 | |||||
22102 | 住房改革支出 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.40 | 86.40 | |||||
……… | ……… |
2016年度工商局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,431.32 | 1,431.32 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,032.92 | 1,032.92 | ||||
20131 | 工商行政管理事物 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 1,032.92 | 1,032.92 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 312.00 | 312.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 312.00 | 312.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.40 | 86.40 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.40 | 86.40 | ||||
……… | ……… |
2016年度工商局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1431.32 | 一、一般公共服务支出 | 1032.92 | 一、基本支出 | 1311.32 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1235.2 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 76.12 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 120 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 120 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 312 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 86.4 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1431.32 | 本年支出合计 | 1431.32 | 本年支出合计 | 1431.32 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 1431.32 | 支出总计 | 1431.32 | 支出总计 | 1431.32 |
2016年度工商局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | e4 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,431.32 | 1,311.32 | 1,235.20 | 76.12 | 120.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,032.92 | |||||
20131 | 工商行政管理事物 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 912.92 | 912.92 | 836.80 | 76.12 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | |||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | |||
……… | ……… |
2016年度工商局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1,311.32 | 1,235.20 | 76.12 | ||
301 | 工资福利支出 | 856.50 | 856.50 | ||
30101 | 基本工资 | 209.80 | 209.80 | ||
30102 | 津贴补贴 | 588.20 | 588.20 | ||
30103 | 奖金 | 23.23 | 23.23 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 25.07 | 25.07 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.20 | 10.20 | ||
302 | 商品和服务支出 | 76.12 | 76.12 | ||
30201 | 办公费 | 26.12 | 26.12 | ||
30202 | 电、水费 | 10.40 | 10.40 | ||
30204 | 执法车辆费用 | 19.60 | 19.60 | ||
30205 | 办公其它 | 20.00 | 20.00 | ||
303 | 对个人家庭补助支出 | 378.70 | 378.70 | ||
30302 | 退休费 | 282.07 | 282.07 | ||
30311 | 住房公积金 | 86.40 | 86.40 | ||
30399 | 其它对个人家庭补助支出 | 10.23 | 10.23 |
2016年度工商局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
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2016年度工商局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0 | ||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… |