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子洲县公安局2016年决算公开

子洲县公安局2016年决算公开情况

一、子洲县公安局主要职责

(一)负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。

(二)负责对全县刑事案件的侦查工作;负责对全县治安案件的查处工作;预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。

(三)负责全县110接处警工作。负责全县治安巡逻防控、维护全县治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

(四)负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

(五)负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

(六)负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。

(七)指导、监督对国家机关、社会团体、经济、企事业组织、重点建设工程以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

(八)管理集会、游行、示威活动。

(九)负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

(十)负责县内恐怖事件的处置工作,负责恐怖案件的侦查工作。

(十一)处置较大的突发性、暴力性、群体性事件,维护大型活动公共秩序。

(十二)负责全县禁毒工作。

(十三)负责全县食品、药品犯罪案件的侦破工作。

(十四)负责全县的违法犯罪人员的羁押、拘留工作

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

(一)严厉打击“盗抢骗”、网络电信诈骗、毒品犯罪、环境污染及食品药品违法犯罪,有效遏制“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。

(二)加大反恐怖信息研判,开展跨区域联合侦察,防止重大暴恐案事件发生。

(三)严厉打击暴力犯罪,确保现行命案破案率要达到100%。

(四)组织开展网上有害信息专项整治行动,维护国家政治安全。

(五)大力推进警务信息化建设。

(六)迎接十九大、全力加强信访维稳工作。

(七)开展基层基础攻坚年活动,夯实民爆物品、大型活动、坚决防止重大安全责任事故发生。

(八)开展基层队伍正规化建活动,充实基层所队警力,落实各项奖惩措施落实,最大限度地调动民警积极性、提升队伍执行力。

三、部门构成及基本情况

1、单位构成:子洲县公安局是子洲县人民政府组成部门,正科级建制,有内设机构24个,派出机构11个(派出所),子洲县公安局为一级预算单位。

2、部门人员情况(人员情况属涉密事项)

3、资产(车辆)情况:子洲县公安局保有公务车辆51辆

四、2016年部门决算收支情况说明:

(一)2016年决算收入及增减变化情况说明:

2016年子洲县公安局公决算收入共7417.6万元,财政拨款收入7417.6万元,较上年减少726.3万元,减少8.9%。减少的主要原因:一是人员的减少,按照公安机关公用经费定员定额标准保障公用经费,人员经费和公用经费也随之减少。二是基础设施建设投资减少。

(二)2016年度支出构成及增减变动情况说明:

1、2016年全年决算支出7417.6万元,其中基本支出5525.9万元,项目支出1891.7万元。

2、总体支出按支出功能分类支出:公共安全支出7417.6万元,其中行政运行4820.9万元,机关服务1441.7万元,治安管理400万元,刑事侦查150万元,禁毒管理400万元,反恐怖5万元,网络运行及维护100万元,信息化建设100万元,较上年减少726.3万元,减少8.9%,减少的主要原因:一是人员的减少,按照公安机关公用经费定员定额标准保障公用经费,人员经费和公用经费也随之减少。二是基础设施建设投资减少。

3、总体支出按经济科目分类支出:2016决算支出7417.6万元,其中工资福利支出3327.7万元,商品和服务类支出1980.9万元,对个人和家庭补助支出667.3万元,基本建设支出1441.7万元。具体如下:

其中工资福利支出3327.7万元,较上年增加492.91万元,增长17%,增长的主要原因是工资和津贴上调;商品和服务支出1980.9万元,较上年减少239.55万元,减少10%,减少的原因核减了调出人员的公用经费预算,缩减不必要的开支。对个人和家庭的补助支出667.3万元。较上年增加129.69万元,增长24%,主要是离退休人员工资及生活补贴、养老保险单位缴费、住房公积金单位缴费增大等原因;基本建设支出1441.7万元。较上年减少809.35万元,减少36%,主要是2016年戒毒所等基础设施建设项目已基本完成,投资减少。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

1、2016年部门决算“三公经费”支出235.8万元,其中:公务用车购置及运行维护费为217万元(公务用车购置费安排12万元,公务用车运行维护费205万元);因公出国(境)支出0;公务接待费18.8万元。支出会议费支出为3.8万元,培训费支出为10万元。

2、“三公经费”较上年增加12.2万元,增长5%。主要原因是为刑警大队购置一辆现场勘查工具车。

会议费预算减少1.5万元,减少28%,主要是尽可能减少不必要的开会。

培训费支出增加10万元,增长100%,主要是为了进一步增强公安民警的政治自觉和职业核心技能,打造一支过硬的公安队伍,根据公安部《公安机关管理体制和人民警察管理制度改革方案》以及《公安机关人民警察训练条令》规定,2016年加大了对领导干部和广大民警学习培训、专业训练。

(四)机关运行经费安排情况。2016年机关运行经费支出825.9万元,较上年减少77.1万元,减少8%,减少的原因一是按照公安机关公用经费保障标准,随着人员的减少,日常公用经费有所减少,二是压缩机关运行经费的开支。

(五)政府采购情况。严格按照政府采购相关规定采购,2016年我局政府采购总额137万元,主要用于公安信息化建设、办公设备采购等。

五、专业名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


2016年度公安局收支决算总表






单位:万元
收入支出
项目决算数支出功能分类决算数支出经济分类决算数
一、财政拨款收入7417.6一、一般公共服务支出
一、基本支出5525.9
    公共安全支出7417.6二、外交支出
    人员经费3995
        1、基本支出5525.9三、国防支出
    日常公用经费1530.9
        2、项目支出1891.7四、公共安全支出7417.6二、项目支出1891.7
二、上级补助收入
五、教育支出
    基本建设类项目1441.7
三、事业收入
六、科学技术支出
    行政事业类项目450
四、经营收入
七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出
五、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
四、经营支出
六、其他收入
九、医疗卫生计划生育支出
五、对附属单位补助支出


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类


十二、农林水支出
基本支出和项目支出合计7417.6


十三、交通运输支出
    工资福利支出3327.7


十四、资源勘探信息等支出
    商品和服务支出1980.9


十五、商业服务业等支出
    对个人和家庭的补助667.3


十六、金融支出
    对企事业单位的补贴


十七、援助其他地区支出
    债务利息支出


十八、国土海洋气象等支出
    基本建设支出1441.7


十九、住房保障支出
    其他资本性支出


二十、粮油物资储备支出
    其他支出


二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计7417.6本年支出合计7417.6本年支出合计7417.6
用事业基金弥补收支差额
    结余分配
    结余分配
年初结转和结余
    年末结转和结余
    年末结转和结余
  基本支出结转




  项目支出结转和结余




  经营结余
















收入总计7417.6支出总计7417.6支出总计7417.6



2016年度公安局收入决算表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计7,417.607,417.60




204公共安全支出7,417.607,147.60




  20402    公安7,417.607,147.60




   2040201      行政运行4,820.904,820.90




   2040202      机关服务1,441.701441.7




   2040203      治安管理400.00400.00




   2040204      刑事侦查150.00150.00




   2040205      禁毒管理400.00400.00




   2040206      反恐怖5.005.00




   2040207      网络运行及维护100.00100.00




   2040208      信息化建设100.00100.00






2016年度公安局支出决算表





单位:万元
项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计7,417.605,525.901,891.70


204公共安全支出7,417.60




  20402    公安7,417.60




   2040201      行政运行4,820.904,820.90



   2040202      机关服务1,441.70
1,441.70


   2040203      治安管理400.00400.00



   2040204      刑事侦查150.00150.00



   2040205      禁毒管理400.0050.00350.00


   2040206      反恐怖5.005.00



   2040207      网络运行及维护100.00100.00



   2040208      信息化建设100.00
100.00




2016年度公安局财政拨款收入支出决算表






单位:万元
收入支出
项目决算数支出功能分类决算数支出经济分类决算数
一、财政拨款收入7417.6一、一般公共服务支出
一、基本支出5525.9
    公共安全支出7417.6二、外交支出
    人员经费3995
        1、基本支出5525.9三、国防支出
    日常公用经费1530.9
        2、项目支出1891.7四、公共安全支出7417.6二、项目支出1891.7
二、政府性基金预算财政拨款
五、教育支出
    基本建设类项目1441.7


六、科学技术支出
    行政事业类项目450


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类


十二、农林水支出
 工资福利支出3327.7


十三、交通运输支出
 商品和服务支出1980.9


十四、资源勘探信息等支出
 对个人和家庭的补助667.3


十五、商业服务业等支出
 对企事业单位的补贴


十六、金融支出
 债务利息支出


十七、援助其他地区支出
 基本建设支出1441.7


十八、国土海洋气象等支出
 其他资本性支出


十九、住房保障支出
 其他支出


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计7417.6本年支出合计7417.6本年支出合计7417.6






年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转结余
一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转
  基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余
  项目支出结转和结余


















收入总计7417.6支出总计7417.6支出总计7417.6



2016年度公安局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)





单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出备注
功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费

合计7,417.605,525.903,995.001,530.901,891.70
204公共安全支出7,417.605,525.903,995.001,530.901,891.70
  20402    公安7,417.605,525.903,995.001,530.901,891.70
   2040201      行政运行4,820.904,820.903,995.00825.90

   2040202      机关服务1,441.70


1,441.70
   2040203      治安管理400.00400.00
400.00

   2040204      刑事侦查150.00150.00
150.00

   2040205      禁毒管理400.0050.00
50.00350.00
   2040206      反恐怖5.005.00
5.00

   2040207      网络运行及维护100.00100.00
100.00

   2040208      信息化建设100.00


100.00
   2040209      其他公安支出







2016年度公安局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)



单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称
合计5,525.903,995.001,530.90
301工资福利支出 3,327.703,327.70

  30101  基本工资1,567.801,567.80

  30102  津贴补贴1,588.901,588.90

  30103  奖金36.8036.80

  30104  其他社会保障缴费134.20134.20

302商品和服务支出1,530.90
1,530.90
  30201办公费103.90
103.90
  30202印刷费109.50
109.50
  30203咨询费12.2
12.2
  30204手续费70.3
70.3
  30205水费39.5
39.5
  30206电费25
25
  30207邮电费69.1
69.1
  30208取暖费21
21
  30209物业管理费80.2
80.2
  30210差旅费56.9
56.9
  30211维修(护)费51.8
51.8
  30212租赁费



  30213会议费3.8
3.8
  30214培训费10
10
  30215公务接待费18.8
18.8
  30216专用材料费0
0
  30217专用燃料费92.5
92.5
  30218被装购置费191.3
191.3
  30219劳务费136.6
136.6
  30220委托业务费194.5
194.5
  30221工会经费4
4
  30222福利费23
23
  30223公务用车运行维护费23
23
  30224其他交通费用194
194
303三、对个人和家庭的补助667.3667.3

30301退休费392.5392.5

30302住房公积金274.8274.8



2016年度公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表







单位:万元
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出会议费培训费
小计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车运行维护费公务用车购置费
249.6
2172051218.83.810



2016年度公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计000000