子洲县公安局2016年决算公开情况
一、子洲县公安局主要职责
(一)负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。
(二)负责对全县刑事案件的侦查工作;负责对全县治安案件的查处工作;预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。
(三)负责全县110接处警工作。负责全县治安巡逻防控、维护全县治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
(四)负责枪支弹药、管制刀具和危爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。
(五)负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在境内居留、旅行等有关事务的管理工作。
(六)负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。
(七)指导、监督对国家机关、社会团体、经济、企事业组织、重点建设工程以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。
(八)管理集会、游行、示威活动。
(九)负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。
(十)负责县内恐怖事件的处置工作,负责恐怖案件的侦查工作。
(十一)处置较大的突发性、暴力性、群体性事件,维护大型活动公共秩序。
(十二)负责全县禁毒工作。
(十三)负责全县食品、药品犯罪案件的侦破工作。
(十四)负责全县的违法犯罪人员的羁押、拘留工作
(十五)承办市政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务
(一)严厉打击“盗抢骗”、网络电信诈骗、毒品犯罪、环境污染及食品药品违法犯罪,有效遏制“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。
(二)加大反恐怖信息研判,开展跨区域联合侦察,防止重大暴恐案事件发生。
(三)严厉打击暴力犯罪,确保现行命案破案率要达到100%。
(四)组织开展网上有害信息专项整治行动,维护国家政治安全。
(五)大力推进警务信息化建设。
(六)迎接十九大、全力加强信访维稳工作。
(七)开展基层基础攻坚年活动,夯实民爆物品、大型活动、坚决防止重大安全责任事故发生。
(八)开展基层队伍正规化建活动,充实基层所队警力,落实各项奖惩措施落实,最大限度地调动民警积极性、提升队伍执行力。
三、部门构成及基本情况
1、单位构成:子洲县公安局是子洲县人民政府组成部门,正科级建制,有内设机构24个,派出机构11个(派出所),子洲县公安局为一级预算单位。
2、部门人员情况(人员情况属涉密事项)
3、资产(车辆)情况:子洲县公安局保有公务车辆51辆
四、2016年部门决算收支情况说明:
(一)2016年决算收入及增减变化情况说明:
2016年子洲县公安局公决算收入共7417.6万元,财政拨款收入7417.6万元,较上年减少726.3万元,减少8.9%。减少的主要原因:一是人员的减少,按照公安机关公用经费定员定额标准保障公用经费,人员经费和公用经费也随之减少。二是基础设施建设投资减少。
(二)2016年度支出构成及增减变动情况说明:
1、2016年全年决算支出7417.6万元,其中基本支出5525.9万元,项目支出1891.7万元。
2、总体支出按支出功能分类支出:公共安全支出7417.6万元,其中行政运行4820.9万元,机关服务1441.7万元,治安管理400万元,刑事侦查150万元,禁毒管理400万元,反恐怖5万元,网络运行及维护100万元,信息化建设100万元,较上年减少726.3万元,减少8.9%,减少的主要原因:一是人员的减少,按照公安机关公用经费定员定额标准保障公用经费,人员经费和公用经费也随之减少。二是基础设施建设投资减少。
3、总体支出按经济科目分类支出:2016决算支出7417.6万元,其中工资福利支出3327.7万元,商品和服务类支出1980.9万元,对个人和家庭补助支出667.3万元,基本建设支出1441.7万元。具体如下:
其中工资福利支出3327.7万元,较上年增加492.91万元,增长17%,增长的主要原因是工资和津贴上调;商品和服务支出1980.9万元,较上年减少239.55万元,减少10%,减少的原因核减了调出人员的公用经费预算,缩减不必要的开支。对个人和家庭的补助支出667.3万元。较上年增加129.69万元,增长24%,主要是离退休人员工资及生活补贴、养老保险单位缴费、住房公积金单位缴费增大等原因;基本建设支出1441.7万元。较上年减少809.35万元,减少36%,主要是2016年戒毒所等基础设施建设项目已基本完成,投资减少。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明
1、2016年部门决算“三公经费”支出235.8万元,其中:公务用车购置及运行维护费为217万元(公务用车购置费安排12万元,公务用车运行维护费205万元);因公出国(境)支出0;公务接待费18.8万元。支出会议费支出为3.8万元,培训费支出为10万元。
2、“三公经费”较上年增加12.2万元,增长5%。主要原因是为刑警大队购置一辆现场勘查工具车。
会议费预算减少1.5万元,减少28%,主要是尽可能减少不必要的开会。
培训费支出增加10万元,增长100%,主要是为了进一步增强公安民警的政治自觉和职业核心技能,打造一支过硬的公安队伍,根据公安部《公安机关管理体制和人民警察管理制度改革方案》以及《公安机关人民警察训练条令》规定,2016年加大了对领导干部和广大民警学习培训、专业训练。
(四)机关运行经费安排情况。2016年机关运行经费支出825.9万元,较上年减少77.1万元,减少8%,减少的原因一是按照公安机关公用经费保障标准,随着人员的减少,日常公用经费有所减少,二是压缩机关运行经费的开支。
(五)政府采购情况。严格按照政府采购相关规定采购,2016年我局政府采购总额137万元,主要用于公安信息化建设、办公设备采购等。
五、专业名词解释
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2016年度公安局收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 7417.6 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 5525.9 | |
公共安全支出 | 7417.6 | 二、外交支出 | 人员经费 | 3995 | |
1、基本支出 | 5525.9 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 1530.9 | |
2、项目支出 | 1891.7 | 四、公共安全支出 | 7417.6 | 二、项目支出 | 1891.7 |
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 1441.7 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 450 | ||
四、经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 7417.6 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 3327.7 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 1980.9 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 667.3 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | 1441.7 | |||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 7417.6 | 本年支出合计 | 7417.6 | 本年支出合计 | 7417.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 7417.6 | 支出总计 | 7417.6 | 支出总计 | 7417.6 |
2016年度公安局收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 7,417.60 | 7,417.60 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 7,417.60 | 7,147.60 | |||||
20402 | 公安 | 7,417.60 | 7,147.60 | |||||
2040201 | 行政运行 | 4,820.90 | 4,820.90 | |||||
2040202 | 机关服务 | 1,441.70 | 1441.7 | |||||
2040203 | 治安管理 | 400.00 | 400.00 | |||||
2040204 | 刑事侦查 | 150.00 | 150.00 | |||||
2040205 | 禁毒管理 | 400.00 | 400.00 | |||||
2040206 | 反恐怖 | 5.00 | 5.00 | |||||
2040207 | 网络运行及维护 | 100.00 | 100.00 | |||||
2040208 | 信息化建设 | 100.00 | 100.00 |
2016年度公安局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 7,417.60 | 5,525.90 | 1,891.70 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7,417.60 | |||||
20402 | 公安 | 7,417.60 | |||||
2040201 | 行政运行 | 4,820.90 | 4,820.90 | ||||
2040202 | 机关服务 | 1,441.70 | 1,441.70 | ||||
2040203 | 治安管理 | 400.00 | 400.00 | ||||
2040204 | 刑事侦查 | 150.00 | 150.00 | ||||
2040205 | 禁毒管理 | 400.00 | 50.00 | 350.00 | |||
2040206 | 反恐怖 | 5.00 | 5.00 | ||||
2040207 | 网络运行及维护 | 100.00 | 100.00 | ||||
2040208 | 信息化建设 | 100.00 | 100.00 |
2016年度公安局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 7417.6 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 5525.9 | |
公共安全支出 | 7417.6 | 二、外交支出 | 人员经费 | 3995 | |
1、基本支出 | 5525.9 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 1530.9 | |
2、项目支出 | 1891.7 | 四、公共安全支出 | 7417.6 | 二、项目支出 | 1891.7 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 1441.7 | ||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 450 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 3327.7 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 1980.9 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 667.3 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | 1441.7 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 7417.6 | 本年支出合计 | 7417.6 | 本年支出合计 | 7417.6 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 7417.6 | 支出总计 | 7417.6 | 支出总计 | 7417.6 |
2016年度公安局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 7,417.60 | 5,525.90 | 3,995.00 | 1,530.90 | 1,891.70 | ||
204 | 公共安全支出 | 7,417.60 | 5,525.90 | 3,995.00 | 1,530.90 | 1,891.70 | |
20402 | 公安 | 7,417.60 | 5,525.90 | 3,995.00 | 1,530.90 | 1,891.70 | |
2040201 | 行政运行 | 4,820.90 | 4,820.90 | 3,995.00 | 825.90 | ||
2040202 | 机关服务 | 1,441.70 | 1,441.70 | ||||
2040203 | 治安管理 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||
2040204 | 刑事侦查 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||
2040205 | 禁毒管理 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | ||
2040206 | 反恐怖 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
2040207 | 网络运行及维护 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
2040208 | 信息化建设 | 100.00 | 100.00 | ||||
2040209 | 其他公安支出 |
2016年度公安局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 5,525.90 | 3,995.00 | 1,530.90 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,327.70 | 3,327.70 | ||
30101 | 基本工资 | 1,567.80 | 1,567.80 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,588.90 | 1,588.90 | ||
30103 | 奖金 | 36.80 | 36.80 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 134.20 | 134.20 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,530.90 | 1,530.90 | ||
30201 | 办公费 | 103.90 | 103.90 | ||
30202 | 印刷费 | 109.50 | 109.50 | ||
30203 | 咨询费 | 12.2 | 12.2 | ||
30204 | 手续费 | 70.3 | 70.3 | ||
30205 | 水费 | 39.5 | 39.5 | ||
30206 | 电费 | 25 | 25 | ||
30207 | 邮电费 | 69.1 | 69.1 | ||
30208 | 取暖费 | 21 | 21 | ||
30209 | 物业管理费 | 80.2 | 80.2 | ||
30210 | 差旅费 | 56.9 | 56.9 | ||
30211 | 维修(护)费 | 51.8 | 51.8 | ||
30212 | 租赁费 | ||||
30213 | 会议费 | 3.8 | 3.8 | ||
30214 | 培训费 | 10 | 10 | ||
30215 | 公务接待费 | 18.8 | 18.8 | ||
30216 | 专用材料费 | 0 | 0 | ||
30217 | 专用燃料费 | 92.5 | 92.5 | ||
30218 | 被装购置费 | 191.3 | 191.3 | ||
30219 | 劳务费 | 136.6 | 136.6 | ||
30220 | 委托业务费 | 194.5 | 194.5 | ||
30221 | 工会经费 | 4 | 4 | ||
30222 | 福利费 | 23 | 23 | ||
30223 | 公务用车运行维护费 | 23 | 23 | ||
30224 | 其他交通费用 | 194 | 194 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 667.3 | 667.3 | ||
30301 | 退休费 | 392.5 | 392.5 | ||
30302 | 住房公积金 | 274.8 | 274.8 |
2016年度公安局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
249.6 | 217 | 205 | 12 | 18.8 | 3.8 | 10 |
2016年度公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |