2016年子洲县纪委部门决算公开情况
一、子洲县纪委部门概况
(一)部门主要职能
维护党的章程和其他党内法规,协助县委加强党风廉政建设;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其它党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉。
监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况;受理对国家行政机关工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举、控告;调查处理国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法规以及违反政纪的行为;受理国家行政机关工作人员和国家行政机关任命的其他人员不服处分的申诉,以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1.抓压力传导,“两个责任”有效落实。逐级夯实责任,加强约谈考核。7月上旬和12月下旬,分别对各乡镇(办事处)和县直部门“两个责任”落实情况进行督查和考核,推动“两个责任”有效落实。强化巡察督办,组织六个巡察组分两次对4个县直部门和2个乡镇(办事处)进行了巡察。
2.抓执纪问责,坚决查处违反中央八项规定精神和“四风”问题。对干部作风问题开展明察暗访,对城区13家规模较大的餐饮场所、25家麻将馆进行突击检查8次,检查部门、单位39个,核查党员干部执行婚丧嫁娶申报备案情况27次。对全县13个乡镇(办事处)、街道办,87个县级部门和125个单独开设银行帐户下属事业单位的公务接待情况进行了全面检查,共发现不同程度存在问题的部门、单位176个。今年以来,共查处违反中央八项规定精神和“四风”问题68起,党政纪处分32人,其中违规公款吃请问题24起,处分5人;违规操办婚丧嫁娶事宜10起,处分10人;滥发津贴补贴问题34起,处分16人,违反中央八项规定和“四风”问题的蔓延势头得到了有效遏制。
3.加强纪律审查,惩腐肃贪力度不减。全县各级纪检监察机关共受理信访举报325件(次),初核325件、了结191件、立案审查145件、审结147件,党政纪处分164人,其中对轻微违纪问题,给予党纪轻处分124人、政纪处分21人;对严重违纪问题,给予党纪重处分19人。对苗头性、倾向性问题,运用“咬耳扯袖、红脸出汗”提醒措施批评教育61人,提醒谈话249人,诫勉谈话105人。
4.抓教育预防,廉政文化氛围浓厚。对县纪检监察网站进行了全面改版升级,增设了法规制度、案件聚焦、廉政要闻3个子栏目,共刊登和转载各类宣传信息780余条,日平均点击率达360余次,赢得了社会各界的广泛关注;在传统节假日期间,向全县1100多名副科级以上领导干部编发《廉政手机报》24期,起到了警示在前、教育在前的良好效果;
(三)部门决算单位构成
中共子洲县纪委、子洲县监察局进行合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。为全额财政供养,共有编制54个,其中行政编制26个,事业编制28个;实有在职人员 63人,退休人员14人。
纪委、监察局内设10个科室(办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、信访室、干部室、案件审理室、宣传教育室、网络信息室),四个派出纪检组监察室(党群行政综合系统纪检组监察室、农林水牧系统纪检组监察室、工交财贸系统纪检组监察室、科教文卫系统纪检组监察室)。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1.收入总计911.33万元,为财政拨款收入。比2015年收入高出58.2万元,增幅6.82%。增加原因是增加人员及专项业务经费。
2.支出总计911.33万元。包括:
(1)基本支出791.33万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费623.3万元,日常公用经费168.03万元。
(2)按支出功能分类科目包括以下三个方面:一般公共服务支出782.13万元,社会保障和就业支出78万元,住房保障支出51.2万元。
(3)按支出经济分类包括:工资福利支出486.4万元,商品和服务支出228.03万元,对个人和家庭的补助136.9万元,基本建设支出60万元。
(二)公共预算财政拨款收入支出决算情况
1.收入总计911.33万元。公共预算财政拨款911.33万元。
2.支出总计911.33万元。包括:
(1)基本支出791.33万元,主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费623.3万元,日常公用经费168.03万元。
(2)按支出功能分类科目包括以下三个方面:一般公共服务支出782.13万元,社会保障和就业支出78万元,住房保障支出51.2万元。
(3)按支出经济分类包括:工资福利支出486.4万元,商品和服务支出228.03万元,对个人和家庭的补助136.9万元,基本建设支出60万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.7万元,因公出国(境)费0元;公务用车运行维护费11.7万元;公务接待费0元;会议费0元;培训费8万元。
我委“三公”经费开支,在严格预算执行方面取得了一定的成效,与2015年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国(境)费用。公务用车运行维护费下降12.4万元,降幅51.45%,下降原因2辆越野公务用车因公车改革被公车办置换成2辆小轿车。2016年单位编制公用车3台,实有3台,购置数0辆。
(四)2016年度政府性基金财政拨款收入情况。
2016年度无政府性基金财政拨款收入。
(五)2016年其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况,2016年单位用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出共计228.03万元,比上年减少31.97万元,同比下降12.29%。减少原因2015年派出纪工委新购置办公桌椅支出较大且2016年两辆越野车公车改革被置换为小轿车,公车运行费用减少,所以2016年机关运行经费较上年大幅度减少。
2.政府采购执行情况。
2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置,均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出3.4万元,主要是办公设备购置3.4万元,与上年比减少46.29万元,同比降低93.15%,减少主要原因2015年派出纪工委购置办公桌椅等设备,2016年未支出。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度纪检委收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 911.33 | 一、一般公共服务支出 | 782.13 | 一、基本支出 | 791.33 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 623.3 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 168.03 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 120 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 120 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 78 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 911.33 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 486.4 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 228.03 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 136.9 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | 60 | |||
十九、住房保障支出 | 51.2 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 911.33 | 本年支出合计 | 911.33 | 本年支出合计 | 911.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 911.33 | 支出总计 | 911.33 | 支出总计 | 911.33 |
2016年度纪检委收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 911.33 | 911.33 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 782.13 | 782.13 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 783.13 | 782.13 | |||||
20111101 | 行政运行 | 662.13 | 662.13 | |||||
2011103 | 机关服务 | 120.00 | 120.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.00 | 78.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.00 | 78.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.00 | 78.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 51.20 | 51.20 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 51.20 | 51.20 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 51.20 | 51.20 |
2016年度纪检委支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 911.33 | 911.33 | 120.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 782.13 | 782.13 | 120.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 783.13 | 782.13 | 120.00 | |||
20111101 | 行政运行 | 662.13 | 662.13 | ||||
2011103 | 机关服务 | 120.00 | 120.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.00 | 78.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.00 | 78.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.00 | 78.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 51.20 | 51.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 51.20 | 51.20 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 51.20 | 51.20 |
2016年度纪检委财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 911.33 | 一、一般公共服务支出 | 782.13 | 一、基本支出 | 791.33 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 623.3 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 168.03 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 120 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 120 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | 911.33 | |||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 486.4 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 228.03 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 136.9 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | 60 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 51.2 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 911.33 | 本年支出合计 | 911.33 | 本年支出合计 | 911.33 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 911.33 | 支出总计 | 911.33 | 支出总计 | 911.33 |
2016年度纪检委一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 911.33 | 791.33 | 623.30 | 168.03 | 120.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 782.13 | 662.13 | 494.10 | 168.03 | 120.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 783.13 | 662.13 | 494.10 | 168.06 | 120.00 | |
20111101 | 行政运行 | 662.13 | 662.13 | 494.10 | 168.03 | ||
2011103 | 机关服务 | 120.00 | 120.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | |||
22102 | 住房改革支出 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | |||
2210201 | 住房公积金 | 51.20 | 51.20 | 51.20 |
2016年度纪检委一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 791.33 | 623.30 | 168.03 | ||
301 | 工资福利支出 | 486.40 | 486.40 | ||
30101 | 基本工资 | 192.00 | 192.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 256.00 | 256.00 | ||
30103 | 奖金 | 19.2 | 19.20 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 19.2 | 192.00 | ||
30107 | 商品和服务支出 | 168.03 | 168.03 | ||
30199 | 办公费 | 50 | 50.00 | ||
302 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | ||
30201 | 邮电费 | 3 | 3.00 | ||
30202 | 差旅费 | 12 | 12.00 | ||
30204 | 工会经费 | 3.00 | 3.00 | ||
30205 | 福利费 | 3 | 3.00 | ||
30206 | 公务用车运行维护费 | 11.7 | 117.00 | ||
30239 | 其他交通费 | 64 | 64.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.33 | 193.33 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 136.9 | 136.90 | ||
30302 | 退休费 | 78 | 78.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 51.2 | 51.20 | ||
30314 | 采暖补贴 | 7.7 | 7.70 |
2016年度纪检委一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
19.7 | 0 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016年度纪检委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… |