子洲县检察院2016年财政决算信息公开
一、部门主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是:
(一)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职侵权犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件,进行立案侦查。
(二)按照法律规定,对公安机关侦查的、可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕;对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法,实行监督。
(三)对公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件,提起公诉,支持公诉。
(四)对人民法院的判决、裁定的执行情况和看守所活动是否合法,进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、渎职侵权等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作,受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。
(五)依法对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活,实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决或裁定,提请抗诉。
(六)依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。
二、部门基本情况
我院行政级别为正科级建制,设有办公室、法警队、监察室、案管办、反贪局、反渎局、侦监科、公诉科、控申科、民行科、监所科等科室,共有干警55人,其中行政人员36人、事业人员19人、退休13人、遗属3人。公务用车5辆。
三、2016年度部门决算情况说明(含下属单位)
1.公共预算拨款本年收入939.1万元。
2.支出总计939.1万元,包括:基本支出790.9万元,项目支出148.2万元,其中:工资福利支出475万元,对个人和家庭的补助支出114.8万元,商品和服务支出349.3万元。
3、三公经费与2015年相比有所减少,人员减少、缩减开支。
4、没有因公出国(境)团组数及人数
5、公务用车5辆,4辆警车,1辆特种车辆。
6、2016年公务接待费为2.5万元,接待96批次,762人
四、机关运行经费安排情况。2016年机关运行经费支出676.16万元,较上年有所增加,增加的主要原因由于业务越来越要求精细化,业务人员知识和业务水平跟不上上级部门的要求,因此单位领导经过开会研究,决定了多批次的业务培训,故2016年比2015年有所增加。
五、政府采购情况。严格按照政府采购相关规定采购,2016年我局政府采购总额66万元,主要用于检察信息化建设、办公设备采购等。
六、专业名词解释
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出
2016年度检察院收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 939.1 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 790.95 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 589.75 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 201.2 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 824.3 | 二、项目支出 | 148.15 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 148.15 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 78 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 939.1 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 475 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 349.35 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 114.75 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 36.8 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 939.1 | 本年支出合计 | 939.1 | 本年支出合计 | 939.1 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 939.1 | 支出总计 | 939.1 | 支出总计 | 939.1 |
2016年度检察院收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 939.10 | 939.10 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 824.35 | 824.35 | |||||
20404 | 检察 | 824.35 | 824.35 | |||||
2040401 | 行政运行 | 676.16 | 676.16 | |||||
2040405 | 公诉和审判监督 | 148.19 | 148.19 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.00 | 78.00 | |||||
208085 | 行政事业单位离退休 | 78.00 | 78.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.00 | 78.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 36.75 | 36.75 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 36.75 | 36.75 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 | |||||
2016年度检察院支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 939.10 | 790.91 | 148.19 | ||||
204 | 公共安全支出 | 824.35 | 676.16 | 148.19 | |||
20404 | 检察 | 824.35 | 676.16 | 148.19 | |||
2040401 | 行政运行 | 676.16 | 676.16 | ||||
2040405 | 公诉和审判监督 | 148.19 | 148.19 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78.00 | 78.00 | ||||
208085 | 行政事业单位离退休 | 78.00 | 78.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.00 | 78.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 36.75 | 36.75 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 36.75 | 36.75 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 | ||||
2016年度检察院财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 939.1 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 790.95 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 589.75 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 201.2 | |||
四、公共安全支出 | 824.3 | 二、项目支出 | 148.15 | ||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 148.15 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 78 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 475 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 349.35 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 114.75 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 36.8 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 939.1 | 本年支出合计 | 939.1 | 本年支出合计 | 939.1 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 939.1 | 支出总计 | 939.1 | 支出总计 | 939.1 |
2016年度检察院一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
编制单位:检察院 | 2016年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 939.10 | 939.10 | 790.90 | 148.20 | ||||
204 | 公共安全支出 | 939.10 | 939.10 | 790.90 | 148.20 | ||||||
20404 | 检察 | 939.10 | 939.10 | 790.90 | 148.20 | ||||||
2040401 | 行政运行 | 790.90 | 790.90 | 790.90 | |||||||
2040405 | 公诉和审判监督 | 148.20 | 148.20 | 148.20 | |||||||
2016年度检察院一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
编制单位: 检察院 2016年度 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 939.10 | 790.90 | 148.20 | |
301 | 工资福利支出 | 475.40 | 475.40 | |
30101 | 基本支出 | 118.20 | 118.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 241.00 | 241.00 | |
30103 | 奖金 | 10.20 | 10.20 | |
30104 | 其它社会保障缴费 | 106.00 | 106.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 348.90 | 200.70 | 148.20 |
办公费 | 28.20 | 28.20 | ||
印刷费 | 19.90 | 4.60 | 15.30 | |
咨询费 | 14.60 | 14.60 | ||
水费 | 9 | 9 | ||
电费 | 12 | 12 | ||
差旅费 | 12.5 | 12.5 | ||
物业管理费 | 19 | 19 | ||
维修费 | 114.2 | 29 | 85.2 | |
会议费 | 1 | 1 | ||
培训费 | 13.5 | 4 | 9.5 | |
公务接待费 | 2.5 | 2.5 | ||
被装购置费 | 12 | 12 | ||
专用燃料费 | 14 | 14 | ||
委托业务费 | 26.6 | 3 | 23.6 | |
工会经费 | 7 | 7 | ||
公车运行维护费 | 8 | 8 | ||
其它交通费 | 19.9 | 19.9 | ||
其它商品服务支出 | 15 | 15 | ||
303 | 对个人家庭补助 | 114.8 | 114.8 | |
30302 | 退休费 | 78 | 78 | |
30311 | 住房公积金 | 36.8 | 36.8 |
2016年度检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
编制单位:子洲县人民检察院 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
检察院 | 25 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 1 | 13.5 |
2016年度检察院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | ||||
科目名称 | 收入 | 支出 | ||
预算数 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | |
政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |