子洲县公安局交通警察大队2016年决算公开情况
一、部门主要职责
根据子办发[2003]29号文件规定,本部门主要职责是:
子洲县公安局交通警察大队是公安机关主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违法行为、处理交通事故、维护治安秩序等工作的职能部门。
其主要任务是:对交通参与者(机动车及其驾驶人、行人)实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障人民群众的生命财产安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为经济建设服务。
具体职责是:
(一)维护道路交通秩序,指挥、疏导交通;
(二)纠正、处罚交通违法行为;
(三)预防和处理道路交通事故;
(四)机动车牌证发放、车辆检验;驾驶人考试发证、审验;非机动车牌证发放;重点车辆、驾驶人的监管、教育工作;
(五)排查道路交通安全隐患;
(六)宣传交通法规和交通安全常识,提高全民交通安全意识和法制观念;
(七)施划、设置各类交通标线和交通标志;
(八)按照规定执行道路交通保卫任务;
(九)接受群众监督;
(十)先期处置公路上发生的治案、刑事案(事)件;
(十一)实施交通应急管理,保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失;
(十二)法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
二、单位构成
子洲县公安局交通警察大队位于子洲县双湖峪镇人民街378号,下设办公室、宣传办、后勤保障室、秩序办、法制督察办、车管所、交通违法信息处理中心、指挥中心、事故处理中队、城区中队、周硷中队、淮宁湾中队、马蹄沟中队、交通安全检查站、苗家坪中队、特勤中队等16个机构。交警大队现有财政供养人员85人,其中男职工76人,女职工9人。
三、2016年度部门决算情况说明(含下属单位)
1.公共预算拨款本年收入1172.4万元。
2.支出总计1172.4万元,包括:基本支出1072.3万元,项目支出100.1万元,其中:工资福利支出689.1万元,商品和服务支出383.2万元。
3、三公经费与2015年比有所降低,降低原因是因为严格贯彻落实中央八项规定精神,加强和规范“三公”经费特别是车辆的管理,最大限度降低或减少车辆运行成本。
2016年度公安局交通警察大队收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1172.4 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1072.3 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 689.25 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 383.05 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 1115.3 | 二、项目支出 | 100.1 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | 100.1 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 11.5 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 1172.4 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 632.15 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 383.05 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 57.1 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | 100.1 | |||
十九、住房保障支出 | 45.6 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1172.4 | 本年支出合计 | 1172.4 | 本年支出合计 | 1172.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1172.4 | 支出总计 | 1172.4 | 支出总计 | 1172.4 |
2016年度公安局交通警察大队收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,172.40 | 1,172.40 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1,172.40 | 1,172.40 | |||||
20402 | 公安 | 1,172.40 | 1,172.40 | |||||
2040201 | 行政运行 | 1,172.40 | 1,172.40 | |||||
2016年度公安局交通警察大队支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1,172.40 | 1,072.30 | 100.10 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,172.40 | 1,072.30 | 100.10 | |||
20402 | 公安 | 1,172.40 | 1,072.30 | 100.10 | |||
2040201 | 行政运行 | 1,172.40 | 1,072.30 | 100.10 |
2016年度公安局交通警察大队财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1172.4 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1072.3 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 689.25 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 383.05 | |||
四、公共安全支出 | 1172.4 | 二、项目支出 | 100.1 | ||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 100.1 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | 1172.4 | |||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 632.15 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 383.05 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 57.1 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | 100.1 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1172.4 | 本年支出合计 | 1172.4 | 本年支出合计 | 1172.4 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 1172.4 | 支出总计 | 1172.4 | 支出总计 | 1172.4 |
2016年度公安局交通警察大队一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 1,172.40 | 1,072.30 | 689.25 | 383.05 | 100.10 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,172.40 | 1,072.30 | 689.25 | 383.05 | 100.10 | |
20402 | 公安 | 1,172.40 | 1,072.30 | 689.25 | 383.05 | 100.10 | |
2040201 | 行政运行 | 1,172.40 | 1,072.30 | 689.25 | 383.05 | 100.10 | |
2016年度公安局交通警察大队一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1,172.40 | 689.25 | 483.15 | ||
301 | 工资福利支出 | 632.15 | 632.15 | ||
30101 | 基本工资 | 232.90 | 232.90 | ||
30102 | 津贴补贴 | 383.70 | 383.70 | ||
30103 | 奖金 | 15.55 | 15.55 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | ||||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 383.05 | 383.05 | ||
30201 | 办公费 | 15.7 | 15.7 | ||
30202 | 印刷费 | 21.36 | 21.36 | ||
30205 | 水费 | 2.3 | 2.3 | ||
30206 | 电费 | 17.65 | 17.65 | ||
30207 | 邮电费 | 5.2 | 5.2 | ||
30209 | 物业管理费 | 5.5 | 5.5 | ||
30211 | 差旅费 | 24.3 | 24.3 | ||
30213 | 维修费 | 35.79 | 35.79 | ||
30214 | 租赁费 | 47.06 | 47.06 | ||
30224 | 被装购置费 | 19.39 | 19.39 | ||
30225 | 专用燃料费 | 5.6 | 5.6 | ||
30226 | 劳务费 | 20.5 | 20.5 | ||
30227 | 委托业务费 | 65 | 65 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 18.49 | 18.49 | ||
30239 | 其他交通费用 | 63.21 | 63.21 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16 | 16 | ||
303 | 对个人和家庭补助收入 | 57.1 | 57.1 | ||
309 | 基本建设支出 | 100.10 | 100.10 | ||
30905 | 基础设施建设 | 100.10 | 100.10 |
2016年度公安局交通警察大队一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
43.32 | 43.32 | 43.32 |
2016年度公安局交通警察大队政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
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