2016年史志办决算公开
一、史志办部门概况
(一)部门主要职能
根据子办发[2003]29号文件规定,本部门主要职责是:
1、收集整理党史资料;
2、编纂志书,对已收集而未编入史志资料分类整理汇编,为子洲经济建设提供信息;
3、加强史志研究,调查研究地情,为子洲经济建设出谋划策;
4、组织重点乡镇、村庄、学校、机关编写志书,并予以评审,协助出版;
5、编纂其他一些有利于加强和促进子洲县两个文明建设的资料。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、完成第二轮县志复审工作,本书采用编、章、节、目体,下限2012年,个别章节也有2013年的资料,送审志稿共98个印张,222.43万字,72个插页,彩图211幅,黑白图40幅,人物照片155幅,表284个。县志重修工作开展五年来,经历了初审、复审俩个艰难而复杂的阶段,终于圆满收官,于2016年7月送省地方志办进行终审,目前我县的二轮修志工作走在全市的前列。
2、认真做好年鉴编纂工作。经过一年多的努力,完成了43万字的《子洲年鉴》(2013)编纂任务,7月底已公开出版发行。编纂完成50万字的《子洲年鉴》(2014)总纂稿,即将出版印刷。启动了《子洲年鉴》(2015)资料收集整理工作,已完成85个单位的资料收集和整理。为了进一步提升年鉴编纂水平,今年10月19日专门组织召开了全县年鉴编纂调度培训会。
3、继续开展党史正本的编写工作。全面完成20万字的《中共子洲历史》(一卷本)编纂和送审工作,即将出版印刷,填补了我县党史正本编写的空白。全面启动《中共子洲历史》(二卷本)资料收集工作,经过认真细致讨论,完成篇目大纲编写,任务分解。通过内查外调,已收集整理出40多万字的相关资料。
4、开展地情资料丛书编辑出版工作对1992年版的教育读本《可爱的子洲》进行修改扩充,增加1992年至今子洲县发展新内容,选配了反映子洲人文、历史和建设成就等图片53幅,最终形成16万字的新的县情宣传教育读本《子洲——我可爱的家乡》一书,并于7月底正式公开出版发行。与档案局、老干局合作编写了《红色记忆——离休老干部名录》,本书全面介绍了全县离休干部的工作简历、取得的成就等。我办还搜集整理了272幅马文瑞题词并编辑完成《马文瑞题词集》书稿。在完成本职工作的同时,我办协助陕北文化研究会编辑出版发行《陕北文化》季刊。
5、加强了子洲地情网站的维护、完善、更新等工作,2016年在全省地情网站评优中,子洲地情网站排名全省第三名,被评为全省先进地情网站。并与中央、省、市及其他知名地情网站联网,实现地情资源共享,先后上传《中共中央西北局•陕甘宁边区政府在马蹄沟》《子洲——我可爱的家乡》《子洲年鉴》(2013)《旧闻新钞》《子洲纪事》《子洲县人物志》《中国共产党子洲历史大事记》《子洲政协志》《子洲军事志》《陕北文化》等9本书籍,文字240余万字,视频84条,图片210余幅。全年共上传信息701条,上传百度词条31条,通过子洲地情网这个优良平台,较高的提升了子洲的知名度。
6、为马文瑞生平事迹图片展览馆增设了题词展室。通过外调走访,共搜集整理了马文瑞各类题词272幅,选择了有代表性的40幅题词在展室展出。展馆维护管理工作正常进行,每周一、三、五开馆,截止11月底累计接待来访、参观人员5000余人次。
7、协助县政府筹建子洲县展览馆。按照县长办公会议要求,我办负责子洲县展览馆红色展区的布展及资料收集工作。为此,我办安排专人为展览馆收集、整理红色革命遗物和历史实物资料,目前已征集全国古旧志书、家谱、村志、乡镇志、年鉴等百余部。
8、按时完成省、市地方志办、党史研究室交办的任务。为市党史研究室《关于开展基层党史工作专题调研》提供调研稿件1篇,1000余字。为《榆林市党委工作纪事》提供文字17000字,图片2张。为《绥德地委分区史》提供资料5000余字,《榆林统战史话》提供资料2000余字。为市地方志办主办杂志《榆林方志》提供稿件10篇。为《榆林年鉴》(2016)提供资料3000余字。积极组织参加省市举办的修志业务技能比赛和各类培训学习,全面提升干部业务素质。
(三)部门决算单位构成
子洲县史志办公室为参照公务员管理单位,没有内设或者下设机构;总编制6人,实有在职 6 人,退休3人。
2016年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算。
2016年部门组织收入171.7 万元,其中财政拨款171.7万元,部门可支配收入171.7万元。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收171.7入万元。2015年预算拨款170.22万元。比2015年增加1.48万元
2.支出总计171.7万元,包括:基本支出111.7万元,项目支出60万元,其中:工资福利支出59.56万元,对个人和家庭的补助支出6.52万元,商品和服务支出93.62万元。比2015年增加1.48万元
3、三公经费与2015年比,都零支出,无变化。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度史志办收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 171.7 | 一、一般公共服务支出 | 154.1 | 一、基本支出 | 171.7 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 79.4 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 92.3 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 12 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 171.7 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 60.8 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 92.3 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 18.6 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 5.6 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 171.7 | 本年支出合计 | 171.7 | 本年支出合计 | 171.7 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 171.7 | 支出总计 | 171.7 | 支出总计 | 171.7 |
2016年度史志办收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 171.70 | 171.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 154.10 | 154.10 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事物 | 154.10 | 154.10 | |||||
2013101 | 行政运行 | 94.10 | 94.10 | |||||
2013105 | 专项业务 | 60.00 | 60.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离休退休 | 12.00 | 12.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |
2016年度史志办支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 171.70 | 171.70 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 154.10 | 154.10 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事物 | 154.10 | 154.10 | ||||
2013101 | 行政运行 | 94.10 | 94.10 | ||||
2013105 | 专项业务 | 60.00 | 60.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离休退休 | 12.00 | 12.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | ||||
……… | ……… | ||||||
……… | ……… |
2016年度史志办财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 171.7 | 一、一般公共服务支出 | 154.1 | 一、基本支出 | 171.7 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 79.4 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 92.3 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 12 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | 171.7 | |||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 60.8 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 92.3 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 18.6 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 5.6 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 171.7 | 本年支出合计 | 171.7 | 本年支出合计 | 171.7 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 171.7 | 支出总计 | 171.7 | 支出总计 | 171.7 |
2016年度史志办一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 171.70 | 171.70 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 154.10 | 154.10 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事物 | 154.10 | 154.10 | ||||
2013101 | 行政运行 | 94.10 | 94.10 | ||||
2013105 | 专项业务 | 60.00 | 60.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离休退休 | 12.00 | 12.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | ||||
2016年度史志办一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 171.70 | 79.40 | 92.30 | ||
301 | 工资福利支出 | 60.80 | 60.80 | ||
30101 | 基本工资 | 24.00 | 24.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 32.00 | 32.00 | ||
30103 | 奖金 | 2.40 | 2.40 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 | ||
302 | 商品和服务支出 | 92.30 | 92.30 | ||
30201 | 办公费 | 13 | 13 | ||
30202 | 印刷费 | 30 | 30 | ||
30204 | 咨询费 | 8.00 | 8.00 | ||
30205 | 手续费 | 7 | 7 | ||
30207 | 租赁费 | 8 | 8 | ||
30208 | 委托业务费 | 8 | 8 | ||
30211 | 差旅费 | 5.3 | 5.3 | ||
30239 | 其他交通工具费 | 13 | 13 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.6 | 18.6 | ||
30302 | 退休费 | 12 | 12 | ||
30311 | 住房公积金 | 5.6 | 5.6 | ||
30314 | 采暖补贴 | 1 | 1 |
2016年度史志办一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
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2016年度史志办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
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