子洲县文体广电局2016年部门决算信息公开情况说明
一、部门概况
(一)部门主要职能:1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、体育、广播电视、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规,研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。
2、组织实施全县文化、文物、体育、广播电视年度工作计划,对全县文化、文物、体育、广播电视工作进行宏观管理和指导。
3、管理文学、艺术、体育、广播电视事业,指导艺术、广播影视创作和生产;制定全县文化艺术和体育比赛、评奖等重大活动;组织安排全县年度重大节日的文化娱乐活动,活跃全县人民的精神文化生活;管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业;统筹安排文化、体育、广播电视事业经费预算,规划协调全县文化、体育、广播电视设施建设布局。
4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场,指导文化市场稽查工作。
5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动,依法管理出版物市场,查处非法出版活动和非法出版物。
6、研究拟订全县文化、体育、广播电视、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施;指导和推进全县文化、体育、广播电视、新闻出版领域的体制机制改革。
7、积极开展广播电视新闻宣传,坚持正确的舆论导向;管理和监督全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传输的视听节目,管理全县卫星电视广播地面接收设施。
8、贯彻执行国家、省、市广播电视技术政策和标准;管理全县广播电视科技工作,指导全县广播电视系统高新技术的应用;研究拟定本县广播电视方面的经济政策。
9、监督管理全县各级广播电视播出机构,审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销,组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。
10、指导、协调全县文物工作;审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目;监督管理文物市场,负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作;检查指导全县文物安全工作,推行文物安全风险等级鉴定管理,会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。
11、研究提出全县旅游业发展战略目标,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发、利用,协调管理假日旅游;依法对全县旅游市场进行管理,查处违反旅游法规、规章的行为;受理旅游者投诉,督促、检查旅游企业对投诉的处理,维护旅游者的合法权益。
12、承办县政府交办的其他事项。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。
2、办好文学刊物《大理河》,创人民群众喜闻乐见的优秀作品,积极开发剪纸、雕刻等民间艺术产业。
3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查,坚决打击违法违规经营行为。加强校园周边环境治理工作,为广大学生创造健康的学习环境。
4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护,认真做好田野文物行政执法和安全工作。加强值班、带班,确保文物库房安全。做好全国第一次可移动普查子洲县普查工作。
5、加强文化设施建设,启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。
6、加强文化遗产保护,完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。
7、做好包村、扶贫工作,积极开展文化“三下乡”活动。
8、大力发展旅游业。积极争取资金,编制全县旅游文化发展总体规划,启动建设南丰寨中共陕北第一次代表会议纪念馆,制作精美的旅游景点标识牌,提高知名度。做好参展省第八届艺术节工作。
9、全面完成县委、县政府交办的其它工作任务。
(三)部门决算单位构成
单位名称单位
性质经费管理
方式人 员资 产
在职退休单位:万元
子洲县文工团演出有限公司事业定额补助56120
子洲县文化馆事业全额拨款301880
子洲县图书馆事业全额拨款1612280
子洲县文化市场稽查队事业全额拨款73.5
子洲县文管所事业全额拨款14621
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入2673.07万元,支出2673.07万元.比上年减少652.64万元,主要原因项目安排减少。
2、本年收入构成情况:财政拨款2673.07万元,比上年收入减少。
3、本年支出构成情况:基本支出1039.93万元,项目支出1633.14万元,比上年支出减少。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:2016年公共预算财政拨款支出合计2637.93万元.
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况:文化体育与传媒支出2335.23万元,其中文化支出2219.23万元、文物保护支出11.6万元,事业离退休支出246万元。住房公积金支出56.7万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:工资福利支出607.5万元,商品服务支出121.63万元,对个人和家庭补助支出310.8万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况,因公出国(境)团组数0次0人数;公务用车购置数0保有量0;国内外公务接待的批次0、0人。”与上年“三公”经费增减持平。
2、培训费支出0元,与上年相同。
3、会议费支出0元,与上年相同。
(四)2016年政府性基金财政拨款35.14万元,支出35.14万元。
(五)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出121.63万元,水费2万元,电费7万元,印刷费5万元,差旅费5万元,邮电费5万元,办公费54万元,其他商品服务10.63万元,其他交通18万元,工会费1万元。
2、政府采购执行情况:2016年政府采购资金403万元。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度文体广电局收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2673.07 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,039.93 | |
其中:政府性基金 | 35.14 | 二、外交支出 | 人员经费 | 918.30 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 121.63 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1,633.14 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 1,633.14 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 2335.23 | 三、上缴上级支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 246.00 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | |||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 2,673.07 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 607.50 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 1,754.77 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 310.80 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 56.70 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | 35.14 | ||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 2673.07 | 本年支出合计 | 2673.07 | 本年支出合计 | 2,673.070 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 2673.07 | 支出总计 | 2673.07 | 支出总计 | 2,673.07 |
2016年度文体广电局收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 2,673.07 | 2,673.07 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,335.23 | 2,335.23 | |||||
20701 | 文化 | 2,219.23 | 2,219.23 | |||||
2070103 | 机关服务 | 1,785.23 | 1,785.23 | |||||
2070104 | 图书馆 | 126.00 | 126.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 252.80 | 252.80 | |||||
2070112 | 文化市场管理 | 55.20 | 55.20 | |||||
20702 | 文物 | 116.00 | 116.00 | |||||
2070204 | 文物保护 | 116.00 | 116.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 246.00 | 246.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 246.00 | 246.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 246.00 | 246.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | |||||
229 | 其他支出 | 35.14 | 35.14 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.14 | 35.14 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.14 | 35.14 | |||||
2016年度文体广电局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 2,673.07 | 1,039.93 | 1,633.14 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,335.23 | 737.23 | 1,598.00 | |||
20701 | 文化 | 2,219.23 | 622.23 | 1,597.00 | |||
2070103 | 机关服务 | 1,785.23 | 194.23 | 1,591.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 126.00 | 121.00 | 5.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 252.80 | 251.80 | 1.00 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 55.20 | 55.20 | ||||
20702 | 文物 | 116.00 | 115.00 | 1.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 116.00 | 115.00 | 1.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 246.00 | 246.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 246.00 | 246.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 246.00 | 246.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | ||||
229 | 其他支出 | 35.14 | 35.14 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.14 | 35.14 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.14 | 35.14 | ||||
2016年度文体广电局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,637.93 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,039.93 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 35.14 | 二、外交支出 | 人员经费 | 918.30 | |
三、国防支出 | 日常公用经费 | 121.63 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1,633.14 | |||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 1,633.14 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 2,335.23 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 246.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | |||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 607.50 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 1,754.77 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 310.80 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 56.70 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 35.14 | ||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 2,673.07 | 本年支出合计 | 2,673.07 | 本年支出合计 | 2,673.07 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 2,673.07 | 支出总计 | 2,673.07 | 支出总计 | 2,673.07 |
2016年度文体广电局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 2,637.93 | 1,039.93 | 918.30 | 121.63 | 1,598.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,335.23 | 737.23 | 615.60 | 121.63 | 1,598.00 | |
20701 | 文化 | 2,219.23 | 622.23 | 501.60 | 120.63 | 1,597.00 | |
2070103 | 机关服务 | 1,785.23 | 194.23 | 83.60 | 110.63 | 1,591.00 | |
2070104 | 图书馆 | 126.00 | 121.00 | 114.00 | 7.00 | 5.00 | |
2070109 | 群众文化 | 252.80 | 251.80 | 250.80 | 1.00 | 1.00 | |
2070112 | 文化市场管理 | 55.20 | 55.20 | 53.20 | 2.00 | ||
20702 | 文物 | 116.00 | 115.00 | 114.00 | 1.00 | 1.00 | |
2070204 | 文物保护 | 116.00 | 115.00 | 114.00 | 1.00 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | |||
22102 | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | |||
2210201 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | 56.70 |
2016年度文体广电局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1,039.93 | 918.30 | 121.63 | ||
301 | 工资福利支出 | 607.50 | 607.50 | ||
30101 | 基本支出 | 213.00 | 213.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 284.00 | 284.00 | ||
30103 | 奖金 | 16.20 | 16.20 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 94.30 | 94.30 | ||
302 | 商品和服务支出 | 121.63 | 121.63 | ||
30201 | 办公费 | 54.00 | 54.00 | ||
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | ||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | ||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | ||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | ||
30213 | 维修费 | 14.00 | 14.00 | ||
30228 | 工会费 | 1.00 | 1.00 | ||
30239 | 其它交通费 | 18.00 | 18.00 | ||
30299 | 其它商品和服务支出 | 10.63 | 10.63 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 310.80 | 310.80 | ||
30302 | 退休费 | 219.00 | 219.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 27.00 | 27.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | ||
30314 | 采暖补贴 | 8.10 | 8.10 |
2016年度文体广电局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年度文体广电局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | ||||
229 | 其他支出 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | |||