子洲县文明办2016年决算公开情况
一、子洲县文明办部门概况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行中央、省、市和县精神文明建设工作的方针、政策,指出全县精神文明建设规划,提出全县精神文明建设工作目标任务、主要内容、措施办法等建设意见,对全县精神文明建设工作进行指导、检查和督促。
2、组织、协调、检查指导文明城市、文明村镇、文明行业、文明校园、文明机关、文明社区等群众性精神文明建设活动和全县的思想道德建设。
3、组织实施全县精神文明建设工作调研,探索新形势下加强精神文明建设的新途径,及时向精神文明建设委员会提出建设性意见。组织全县精神文明建设工作先进经验的宣传、交流、推广工作。
4、组织落实县委、县政府下达的精神文明建设任务,对各乡镇和县有关部门的精神文明建设工作进行检查、考核、评选、奖惩。
5、协调文明委各成员单位和有关部门在精神文明建设方面的关系,形成合力,共同抓好精神文明建设工作。
6、完成县委、县政府、县文明委和上级文明办交办的其它工作。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、组织、协调、检查指导了文明城市、文明村镇、文明行业、文明校园、文明机关、文明社区等群众性精神文明建设活动和全县的思想道德建设。
2、组织实施全县精神文明建设工作调研,组织全县精神文明建设工作先进经验的宣传、交流、推广工作。
3、认真落实县委、县政府下达的精神文明建设任务,对各乡镇和县有关部门的精神文明建设工作进行检查、考核、评选、奖惩。
4、协调文明委各成员单位和有关部门在精神文明建设方面的关系,形成合力,共同抓好精神文明建设工作。
5、完成县委、县政府、县文明委和上级文明办交办的其它工作。
(三)部门决算单位构成
文明办总编制5人,其中行政编制2人,事业编制3人。实有在职5人。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明(含下属单位)
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况,与上年对比变化情况说明。
公共预算拨款本年收入83.79万元,支出83.79万元。
2、本年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。
本年财政拨款收入83.79万元,其中:一般公共服务支出拨款80.29万元,住房保障支出拨款3.50万元。
3、本年支出构成情况,与上年对比变化情况说明。
本年支出总计83.79万元,其中:一般公共服务支出80.29万元,住房保障支出3.50万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
支出总计83.79万元,其中:基本支出83.79万元(人员经费42万元,公用经费41.79万元)。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)
支出总计83.79万元,其中:一般公共服务支出80.29万元(行政运行38.50万元,机关服务41.79万元),住房保障支出3.50万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)
支出总计83.79万元,其中:工资福利支出38万元,商品和服务支出41.79万元,对个人和家庭的补助支出4万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置数及保有量;国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。
2016年未发生“三公”经费。
2、培训费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。
2016年没有发生培训费支出。
3、会议费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。
2016年没有发生会议费支出。
(四)机关运行经费安排情况。2016年机关运行经费支出41.79万元,日常公用经费增减不明显。
(五)政府采购情况。严格按照政府采购相关规定采购,2016年我办采购电脑主要用于创文宣传建设。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表
2016年度文明办收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 83.79 | 一、一般公共服务支出 | 80.29 | 一、基本支出 | 83.79 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 42.00 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 41.79 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 83.79 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 38.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 41.79 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 4.00 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 3.50 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 83.79 | 本年支出合计 | 83.79 | 本年支出合计 | 83.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 83.79 | 支出总计 | 1211.11 | 支出总计 | 83.79 |
2016年度文明办收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 83.79 | 83.79 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 80.29 | 80.29 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 80.29 | 80.29 | |||||
2013101 | 行政运行 | 38.50 | 38.50 | |||||
2013103 | 机关服务 | 41.79 | 41.79 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 |
2016年度文明办支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 83.79 | 83.79 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 80.29 | 80.29 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 80.29 | 80.29 | ||||
2013101 | 行政运行 | 38.50 | 38.50 | ||||
2013103 | 机关服务 | 41.79 | 41.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 |
2016年度文明办财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 83.79 | 一、一般公共服务支出 | 80.29 | 一、基本支出 | 83.79 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 42.00 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 41.79 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 38.00 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 41.79 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 4.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 3.50 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 83.79 | 本年支出合计 | 83.79 | 本年支出合计 | 83.79 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 83.79 | 支出总计 | 83.79 | 支出总计 | 83.79 |
2016年度文明办一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 83.79 | 83.79 | 42.00 | 41.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 80.29 | 80.29 | 38.50 | 41.79 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 80.29 | 80.29 | 38.50 | 41.79 | ||
2013101 | 行政运行 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | |||
2013103 | 机关服务 | 41.79 | 41.79 | 41.79 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2016年度文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 83.79 | 42.00 | 41.79 | ||
301 | 工资福利支出 | 38.00 | 38.00 | ||
30101 | 基本工资 | 15.00 | 15.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 20.00 | 20.00 | ||
30103 | 奖金 | 1.50 | 1.50 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | ||
302 | 商品和服务支出 | 41.79 | 41.79 | ||
30201 | 办公费 | 12.00 | 12.00 | ||
30202 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | ||
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | ||
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | ||
30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | ||
30229 | 福利费 | 2.00 | 2.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 4.00 | 4.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 3.79 | 3.79 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.00 | 4.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.50 | 0.50 |
2016年度文明办一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
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2016年度文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | ||||||
……… | ……… |