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子洲县文明办2016年决算公开

子洲县文明办2016年决算公开情况

一、子洲县文明办部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行中央、省、市和县精神文明建设工作的方针、政策,指出全县精神文明建设规划,提出全县精神文明建设工作目标任务、主要内容、措施办法等建设意见,对全县精神文明建设工作进行指导、检查和督促。

2、组织、协调、检查指导文明城市、文明村镇、文明行业、文明校园、文明机关、文明社区等群众性精神文明建设活动和全县的思想道德建设。

3、组织实施全县精神文明建设工作调研,探索新形势下加强精神文明建设的新途径,及时向精神文明建设委员会提出建设性意见。组织全县精神文明建设工作先进经验的宣传、交流、推广工作。

4、组织落实县委、县政府下达的精神文明建设任务,对各乡镇和县有关部门的精神文明建设工作进行检查、考核、评选、奖惩。

5、协调文明委各成员单位和有关部门在精神文明建设方面的关系,形成合力,共同抓好精神文明建设工作。

6、完成县委、县政府、县文明委和上级文明办交办的其它工作。

(二)2016年部门工作任务完成情况

1、组织、协调、检查指导了文明城市、文明村镇、文明行业、文明校园、文明机关、文明社区等群众性精神文明建设活动和全县的思想道德建设。

2、组织实施全县精神文明建设工作调研,组织全县精神文明建设工作先进经验的宣传、交流、推广工作。

3、认真落实县委、县政府下达的精神文明建设任务,对各乡镇和县有关部门的精神文明建设工作进行检查、考核、评选、奖惩。

4、协调文明委各成员单位和有关部门在精神文明建设方面的关系,形成合力,共同抓好精神文明建设工作。

5、完成县委、县政府、县文明委和上级文明办交办的其它工作。

(三)部门决算单位构成

文明办总编制5人,其中行政编制2人,事业编制3人。实有在职5人。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明(含下属单位)

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况,与上年对比变化情况说明。

公共预算拨款本年收入83.79万元,支出83.79万元。

2、本年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。

本年财政拨款收入83.79万元,其中:一般公共服务支出拨款80.29万元,住房保障支出拨款3.50万元。

3、本年支出构成情况,与上年对比变化情况说明。

本年支出总计83.79万元,其中:一般公共服务支出80.29万元,住房保障支出3.50万元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

支出总计83.79万元,其中:基本支出83.79万元(人员经费42万元,公用经费41.79万元)。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)

支出总计83.79万元,其中:一般公共服务支出80.29万元(行政运行38.50万元,机关服务41.79万元),住房保障支出3.50万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)

支出总计83.79万元,其中:工资福利支出38万元,商品和服务支出41.79万元,对个人和家庭的补助支出4万元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置数及保有量;国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2016年未发生“三公”经费。

2、培训费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。

2016年没有发生培训费支出。

3、会议费支出决算情况,增减变化原因等说明信息。

2016年没有发生会议费支出。

(四)机关运行经费安排情况。2016年机关运行经费支出41.79万元,日常公用经费增减不明显。

(五)政府采购情况。严格按照政府采购相关规定采购,2016年我办采购电脑主要用于创文宣传建设。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算公开表


2016年度文明办收支决算总表






单位:万元
收入支出
项目决算数支出功能分类决算数支出经济分类决算数
一、财政拨款收入83.79一、一般公共服务支出80.29一、基本支出83.79
  其中:政府性基金
二、外交支出
    人员经费42.00
二、上级补助收入
三、国防支出
    日常公用经费41.79
三、事业收入
四、公共安全支出
二、项目支出
四、经营收入
五、教育支出
    基本建设类项目
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
    行政事业类项目
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出


八、社会保障和就业支出
四、经营支出


九、医疗卫生与计划生育支出
五、对附属单位补助支出


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类


十二、农林水支出
基本支出和项目支出合计83.79


十三、交通运输支出
    工资福利支出38.00


十四、资源勘探信息等支出
    商品和服务支出41.79


十五、商业服务业等支出
    对个人和家庭的补助4.00


十六、金融支出
    对企事业单位的补贴


十七、援助其他地区支出
    债务利息支出


十八、国土海洋气象等支出
    基本建设支出


十九、住房保障支出3.50    其他资本性支出


二十、粮油物资储备支出
    其他支出


二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计83.79本年支出合计83.79本年支出合计83.79
用事业基金弥补收支差额
    结余分配
    结余分配
年初结转和结余
    年末结转和结余
    年末结转和结余
  基本支出结转




  项目支出结转和结余




  经营结余
















收入总计83.79支出总计1211.11支出总计83.79



2016年度文明办收入决算表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计83.7983.79




201一般公共服务支出80.2980.29




  20131党委办公厅(室)及相关机构事务80.2980.29




    2013101    行政运行38.5038.50




    2013103    机关服务41.7941.79




221住房保障支出3.503.50




  22102住房改革支出3.503.50




    2210201    住房公积金3.503.50






2016年度文明办支出决算表






单位:万元
项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计83.7983.79



201一般公共服务支出80.2980.29



  20131党委办公厅(室)及相关机构事务80.2980.29



    2013101    行政运行38.5038.50



    2013103    机关服务41.7941.79



221住房保障支出3.503.50



  22102住房改革支出3.503.50



    2210201    住房公积金3.503.50





2016年度文明办财政拨款收入支出决算表





单位:万元
收入支出
项目决算数支出功能分类决算数支出经济分类决算数
一、财政拨款收入83.79一、一般公共服务支出80.29一、基本支出83.79
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
    人员经费42.00


三、国防支出
    日常公用经费41.79


四、公共安全支出
二、项目支出


五、教育支出
    基本建设类项目


六、科学技术支出
    行政事业类项目


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类


十二、农林水支出
    工资福利支出38.00


十三、交通运输支出
    商品和服务支出41.79


十四、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助4.00


十五、商业服务业等支出
    对企事业单位的补贴


十六、金融支出
    债务利息支出


十七、援助其他地区支出
    基本建设支出


十八、国土海洋气象等支出
    其他资本性支出


十九、住房保障支出3.50    其他支出


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计83.79本年支出合计83.79本年支出合计83.79






年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转
    基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余
    项目支出结转和结余


















收入总计83.79支出总计83.79支出总计83.79



2016年度文明办一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)






单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出备注
功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费

合计83.7983.7942.0041.79

201一般公共服务支出80.2980.2938.5041.79

  20131党委办公厅(室)及相关机构事务80.2980.2938.5041.79

    2013101    行政运行38.5038.5038.50


    2013103    机关服务41.7941.79
41.79

221住房保障支出3.503.503.50


  22102住房改革支出3.503.503.50


    2210201    住房公积金3.503.503.50




2016年度文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)





单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称
合计83.7942.0041.79
301工资福利支出 38.0038.00

  30101  基本工资15.0015.00

  30102  津贴补贴20.0020.00

  30103  奖金1.501.50

  30104  其他社会保障缴费1.501.50

302商品和服务支出41.79
41.79
  30201  办公费12.00
12.00
  30202  印刷费8.00
8.00
  30207  邮电费3.00
3.00
  30211  差旅费4.00
4.00
  30214  租赁费3.00
3.00
  30228  工会经费2.00
2.00
  30229  福利费2.00
2.00
  30239  其他交通费用4.00
4.00
  30299  其他商品服务支出3.79
3.79
303对个人和家庭的补助4.004.00

  30311  住房公积金3.503.50

  30314  采暖补贴0.500.50



2016年度文明办一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表







单位:万元
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出会议费培训费
小计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车运行维护费公务用车购置费
00000000



2016年度文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计





212城乡社区支出





21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出





2121203  土地整理支出





………………