子洲县招商服务局2016年决算公开情况
一、部门概况
(一)、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策,结合子洲县经济社会发展的实际情况,研究全县招商引资工作的发展战略,制定具体政策和配套措施。
2、负责全县招商引资工作的统筹协调,研究制定全县招商引资工作的中长期规划和年度目标计划,参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。
3、负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法,牵头组织实施对乡镇招商引资工作年终考核。
4、负责全县招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各乡镇招商引资工作进展情况;及时掌握各乡镇、工业园区赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据;开展调查研究。
5、牵头组织全县境内外县政府主办的重大招商引资活动。组织并参加重大招商引资项目的洽谈,为投资者提供咨询、考察等服务。
6、参与指导全县招商软环境建设。协调解决外来客商反映的合理要求、问题和意见。
7、承担县招商引资领导组办公室的日常事务工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)、2016年部门任务完成情况
1、主要招商活动
(1)、2月至4月积极筹备第20届西洽会暨丝博会参会工作。主要工作是:项目策划编制包装,制定参会方案、布展方案,筹备参展产品;与各商会、协会、客商联系进行业务洽谈和项目对接,并邀请客商参会。
(2)、参加5月中旬在西安举行的第20届西洽会暨丝博会。活动内容为:县情和企业形象宣传展示、项目推介洽谈及签约,展会上展示了我县5家企业具有一定影响力的产品,效果很好。
(3)、5月15日上午自行组织了与北京、西安商会以及县相关部门、企业参加的项目恳谈会,进行了项目有效对接,座谈取得了很好的效果。
(4)、今年编制招商项目24个,涉及新能源新材料、城镇基础设施建设、农业产业化产业、中药材加工、石雕加工和文化旅游产业等领域,在项目策划上侧重涉农项目,把涉农项目作为今后发展的主攻方向和重点领域。
(5)、6月初参加县政府组织的白水、蒲城、山阳、西安调研考察,主要针对苹果、核桃、中药材产业开发建设项目,与2家企业达成合作意向。
(6)、接待来访客商10批18人次。光伏、风能产业项目正在积极洽谈中,有望达成合作协议。
(7)、参加9月下旬市委、市政府组织的第11届煤博会,展会上发放招商项目册300份,县情和企业宣传彩印资料2万份;参会领导、部门和企业参加了3个煤炭高峰论坛,有名专家学者对能源经济转型、资源型城市可持续发展、煤炭资源清洁高效利用等问题进行深入解读,实现了高端交流的目的;富华公司在招商会上进行了蓖麻产业项目推介,取得了很好的效果。
2、招商项目任务完成情况
今年实施招商续建项目6个,到位资金8400万元;其中:省内项目3个,到位资金4500万元;省外项目3个,到位资金3900万元。
第20届西洽会暨丝博会签约3个项目 ,分别是:与(银川)昊城能源有限公司签订的子洲县苗家坪镇居民供气工程建设项目,引资0.24亿元;与陕西田源实业开发有限公司签订的子洲县安置房建设项目,引资3亿元;与西安妙香园药业有限公司及子洲县天赐中药材有限责任公司签订的子洲县中药材种植加工销售项目,引资5.2亿元;3个项目总引资8.44亿元,到位资金2、062亿元。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)、2016年度收入支出总体情况
1、公共预算拨款本年收入67.00万元,与2015年相比减少54.43万元,主要是2015年有省市所拨项目包装专项资金,2016年没有,因此与2015年相比减少。2016年总支出67万元与2015年相比减少54.43万元,主要是2015年有省市所拨项目包装专项资金支出,2016年没有,因此与2015年相比减少。
2、本年收入构成情况,与上年对比变化情况说明。
本年度收入67万元,其中人员经费60.2万元,日常公用经费6.8万元,与上年度相比减少54.43万元,主要是2015年有省市所拨项目包装专项资金,2016年没有,因此与2015年相比减少。
3、本年支出构成情况,与上年对比变化情况说明。
本年度支出67万元,其中人员经费60.2万元,日常公用经费6.8万元,与上年度相比减少54.43万元,主要是2015年有省市所拨项目包装专项资金,2016年没有,因此与2015年相比减少。
(二)、2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出决算67万元,与上年度相比减少54.43万元,主要是2015年有省市所拨项目包装专项资金,2016年没有,因此与2015年相比减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)
本年度总支出总计67万元,其中:行政运行60.7万元,住房保障支出6.3万元。支出总计67.00万元,基本支出67.00万元,其中:工资福利支出53.20万元,对个人和家庭的补助支出7.00万元,商品和服务支出6.80万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)
本年度总支出总计67.00万元,人员经费支出60.2万元,其中工资福利支出53.2万元,对个人和家庭补助7万元,日常公用经费支出6.8万元。
(三)、三公经费情况说明
子洲县招商局公务接待费为0.2万元,与2015年相比,增加0.1万元,主要是因为投资客商考察投资环境有所增多,因此公务接待略有所增加。单位没有公务车辆,相关费用没有产生。也未举办培训等活动,所以也未产生相关费用。
(四)、2016年政府性基金财政拨款收支情况
本单位没有政府性基金拨款情况。
(五)、2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费6.8万元,较上年减少41.63万元,增减变化原因主要是因为2015年有省市所拨项目包装专项资金,2016年没有,因此与2015年相比减少。
2、政府采购情况说明
我局在2015年与2016年度均未进行政府采购,因此没有此项支出。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2016年度招商服务局收支决算总表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 67 | 一、一般公共服务支出 | 60.7 | 一、基本支出 | 67 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 53.2 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 13.8 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 53.2 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 6.8 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 7 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 6.3 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 67 | 本年支出合计 | 67 | 本年支出合计 | 67 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 67 | 支出总计 | 67 | 支出总计 | 67 |
2016年度招商服务局收入决算表
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 67.00 | 67.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 60.70 | 60.70 | |||||
2013 | 政府办公厅(室) | 60.70 | 60.70 | |||||
2013101 | 行政运行 | 60.70 | 60.70 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 | |||||
2016年度招商服务局支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 67.00 | 67.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 60.70 | 60.70 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关事务 | 60.70 | 60.70 | ||||
2010301 | 行政运行 | 60.70 | 60.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 | ||||
2016年度招商服务局财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 67 | 一、一般公共服务支出 | 60.7 | 一、基本支出 | 67 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 60.2 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 6.8 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 53.2 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 6.8 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 7 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 6.3 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 67 | 本年支出合计 | 67 | 本年支出合计 | 67 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 67 | 支出总计 | 67 | 支出总计 | 67 |
2016年度招商服务局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 67.00 | 67.00 | 60.20 | 6.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 53.90 | 53.90 | 53.90 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关事务 | 53.90 | |||||
2010301 | 行政运行 | 53.90 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.30 | 6.30 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 6.80 | 6.80 | ||||
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||||
30239 | 其他交通费 | 2.00 | 2.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
2016年度招商服务局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 67.00 | 60.20 | 6.80 | ||
301 | 工资福利支出 | 53.20 | 53.20 | ||
30101 | 基本工资 | 11.00 | 11.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 22.00 | 22.00 | ||
30103 | 奖金 | 2.1 | 2.10 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 18.1 | 18.10 | ||
302 | 商品和服务支出 | 6.80 | 6.80 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 3.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1 | 1.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7 | 7 | ||
30311 | 住房公积金 | 6.3 | 6.3 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.7 | 0.7 | ||
2016年度招商服务局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0.2 | 0.2 |
2016年度招商服务局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||