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子洲县质量技术监督局2016年决算公开

子洲县质量技术监督局2016年决算公开情况

一、子洲县质量技术监督局部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2.承担辖区内产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量振兴纲要,推进名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,参与较大产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。

3.负责产品质量安全监督工作,负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作,负责工业产品生产许可证管理工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,打击假冒伪劣违法活动;组织协调辖区内有关专项打假活动。

4.统一管理辖区内标准化工作,贯彻执行国家标准和行业标准,对标准的实施进行监督检查,组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准,管理企业标准备案,负责管理采用国际标准和国外先进标准工作,监督标准的贯彻执行。

5.统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6.统一管理和监督认证认可工作,依法监督和规范认证市场,依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

7.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督管理高耗能特种设备节能工作。

8.组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

9.承办市局和同级政府交办的其他事项。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年我局在单位全体职工的共同努力下,基本完成了上级交代的各项工作任务,确保了我县特种设备运行无事故,推进了质量、标准、计量工作的进展,宣传了质量、标准、计量知识,开展了各种打假活动,依法查处产品质量违法行为,组织实施了郭嘉质量振兴纲要,推进了名牌发展战略。

(三)部门决算单位构成

子洲县质量监督局全额财政供养,共有政编制8个。内设股室有:办公室、特设股、稽查队、综合业务股。现有在职人员7人,退休人员4人。

局下属事业单位:子洲县质量技术监督检测检验所,全额财政供养,共有编制12个,在职人员20人,退休人员9人。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度总收入383.27万元,与上年对比增加了13.26万元;本年度总支出383.27万元,与上年对比增加了13.26万元。

2、本年收入构成只有财政拨款收入383.27万元,上年收入构成也只有财政拨款收入370.01万元,对比增加了13.26万元,变化原因:公共服务收入减少26.98万元,其他保障收入增加40.24万元。

3、本年支出构成有:公共服务支出283.67万元,其他保障支出99.6元。与上年对比公共服务支出减少26.98万元,其他保障支出增加40.24万元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、2016年本单位一般公共预算财政拨款支出决算合计383.27万元。

2、2016年本单位一般公共预算财政拨款支出决算构成情况为:一般公共服务支出283.67万元,社会保障和就业支出78万元,住房保障支出21.6万元。(按支出功能分类项级科目)

3、2016年本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算情况为:工资福利支出205.2万元,商品和服务支出74.47万元,对个人和家庭的补助78万元。(按支出经济分类款级科目)

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、2016年本单位“三公”经费支出决算合计4万元,2016年无公务接待费用,由于公务用车回收,无公务用车费用。

2、2016年培训费支出2万元,比去年增加0.2万元,原因:特种设备培训费用增加。

3、2016年会议费支出2万元,比去年增加1.34万元,由于2016年制订子洲黄豆省级地方标准,导致会议费增加。

(四)2016年无政府性基金财政拨款。

(五)2016年其他重要事项情况说明

1、2016年机关运行经费支出共52.47万元,其中办公费12万元,印刷费2万元,水费1万元,电费2万元,邮电费1万元,取暖费1.6万元,物业管理费1.4万元,差旅费4万元,维修(护)费5万元,会议费0.9万元,公务接待费0.5万元,其他交通费用15万元,其他商品和服务支出6.07万元。对比上年增加了4.57万元,变化原因:由于公务接待费减少0.5万元、监督检查交通费用增加3.2万元,其他商品和服务支出增加1.07万元,维修(护)费增加0.8万元。

2、2016年无政府采购情况说明。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算公开表


2016年度质量技术监督局收支决算总表






单位:万元
收入支出
项目决算数支出功能分类决算数支出经济分类决算数
一、财政拨款收入383.27一、一般公共服务支出283.67一、基本支出361.27
  其中:政府性基金
二、外交支出
    人员经费308.8
二、上级补助收入
三、国防支出
    日常公用经费52.47
三、事业收入
四、公共安全支出
二、项目支出22
四、经营收入
五、教育支出
    基本建设类项目
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
    行政事业类项目22
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出


八、社会保障和就业支出78四、经营支出


九、医疗卫生与计划生育支出
五、对附属单位补助支出


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类


十二、农林水支出
基本支出和项目支出合计


十三、交通运输支出
    工资福利支出


十四、资源勘探信息等支出
    商品和服务支出


十五、商业服务业等支出
    对个人和家庭的补助


十六、金融支出
    对企事业单位的补贴


十七、援助其他地区支出
    债务利息支出


十八、国土海洋气象等支出
    基本建设支出


十九、住房保障支出21.6    其他资本性支出


二十、粮油物资储备支出
    其他支出


二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计383.27本年支出合计383.27本年支出合计383.27
用事业基金弥补收支差额
    结余分配
    结余分配
年初结转和结余
    年末结转和结余
    年末结转和结余
  基本支出结转




  项目支出结转和结余




  经营结余
















收入总计383.27支出总计383.27支出总计383.27



2016年度质量技术监督局收入决算表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计383.27383.27




201一般公共服务支出283.67283.67




20117质量技术监督与检验检疫事务283.67283.67




2011701  行政运行261.67261.67




2011702  一般行政管理事务22.0022.00




208社会保障和就业支出78.0078.00




20805行政事业单位离退休78.0078.00




2080501  归口管理的行政单位离退休78.0078.00




221住房保障支出21.6021.60




22102住房改革支出21.6021.60




2210201  住房公积金21.6021.60






2016年度质量技术监督局支出决算表





单位:万元
项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计383.27361.2722.00


201一般公共服务支出283.67261.6722.00


20117质量技术监督与检验检疫事务283.67261.6722.00


2011701  行政运行261.67261.670.00


2011702  一般行政管理事务22.000.0022.00


208社会保障和就业支出78.0078.00



20805行政事业单位离退休78.0078.00



2080501  归口管理的行政单位离退休78.0078.00



221住房保障支出21.6021.60



22102住房改革支出21.6021.60



2210201  住房公积金21.6021.60





2016年度质量技术监督局财政拨款收入支出决算表





单位:万元
收入支出
项目决算数支出功能分类决算数支出经济分类决算数
一、财政拨款收入383.27一、一般公共服务支出283.67一、基本支出361.27
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
    人员经费308.8


三、国防支出
    日常公用经费52.47


四、公共安全支出
二、项目支出22


五、教育支出
    基本建设类项目


六、科学技术支出
    行政事业类项目22


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出78



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类


十二、农林水支出
    工资福利支出


十三、交通运输支出
    商品和服务支出


十四、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


十五、商业服务业等支出
    对企事业单位的补贴


十六、金融支出
    债务利息支出


十七、援助其他地区支出
    基本建设支出


十八、国土海洋气象等支出
    其他资本性支出


十九、住房保障支出21.6    其他支出


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计383.27本年支出合计383.27本年支出合计383.27






年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转
    基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余
    项目支出结转和结余


















收入总计383.27支出总计383.27支出总计383.27



2016年度质量技术监督局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)





单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出备注
功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费

合计383.27361.27308.8052.4722.00
201一般公共服务支出283.67261.67209.2052.4722.00
20117质量技术监督与检验检疫事务283.67261.67209.2052.4722.00
2011701  行政运行261.67261.67209.2052.470.00
2011702  一般行政管理事务22.000.000.000.0022.00
208社会保障和就业支出78.0078.0078.000.000.00
20805行政事业单位离退休78.0078.0078.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休78.0078.0078.000.000.00
221住房保障支出21.6021.6021.600.000.00
22102住房改革支出21.6021.6021.600.000.00
2210201  住房公积金21.6021.6021.600.000.00



2016年度质量技术监督局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)




单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称
合计361.27308.8052.47
301工资福利支出 205.20205.20

  30101  基本工资61.0061.00

  30102  津贴补贴88.0088.00

  30103  奖金8.18.1

  30104  其他社会保障缴费48.148.1

302商品和服务支出52.47
52.47
30201办公费12
12
30202印刷费2
2
30205水费1.00
1.00
30206电费2
2
30207邮电费1
1
30208取暖费1.6
1.6
30209物业管理费1.4
1.4
30211差旅费4
4
30213维修(护)费5
5
30215会议费0.9
0.9
30217公务接待费0.5
0.5
30239其他交通费用15
15
30299其他商品和服务支出6.07
6.07
303对个人和家庭的补助103.6103.6

30302退休费7878

30311住房公积金21.621.6

30314采暖补贴44



2016年度质量技术监督局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表






单位:万元
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出会议费培训费
小计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车运行维护费公务用车购置费
4




22



2016年度质量技术监督局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计000000
212城乡社区支出





21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出





2121203  土地整理支出





………………





………………





………………