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子洲县中小企业促进局2016年决算公开

子洲县中小企业促进局2016年决算公开说明

一、子洲县中小企业促进局部门概况

(一)、部门主要职责

1、 贯彻执行《中小企业促进法》和有关中小企业、非公有制经济发展的方针政策和法规;研究发展中有关问题,提出发展的政策和措施,并监督检查执行情况。

2、负责拟定全县中小企业、非公有制经济发展战略、发展规划以及资源、技术和智力开发方案,并组织实施;指导全县中小企业、非公有制经济发展年度计划的编制,督促计划任务的完成;引导企业依据国家产业政策进行优化布局和结构调整,提高产品质量和经营管理水平;指导并规划产业集群和专业园区的建设,促进主导产业、优势产业和特色产业的发展。

3、负责全县中小企业、非公有制经济统计信息化建设工作,监测、统计、分析经济运行情况,拟订发展预期的调控目标和措施;负责信息采集、分类、发布等工作,为政府、企业和社会提供相关的信息服务。

4、指导中小企业、非公有制经济的改革,推进法人产权制度建设和要素市场建设;指导建立现代企业制度;指导企业财务会计、内部审计、资产管理等业务工作。

5、负责全县中小企业、非公有制经济服务体系建设工作,推进创业辅导、信息咨询、信用担保、法律援助等专业服务体系建设;联系、指导相关的中介机构和社团组织。

6、指导中小企业、非公有制经济的科技创新和发展,组织人才培训及专业技术职称评审工作;协调促进中小企业、非公有制企业与科研教学机构的交流与合作,加快科技成果的转换,增强企业自主创新的能力。

7、负责中、省、市、县对中小企业、非公有制经济发展的各项扶持资金审查、申报工作,并负责跟踪反映扶持资金的使用情况;帮助中小企业、非公有制经济招商引资与合作交流;帮助企业进行直接融资和间接融资。

8、指导企业深化改革,转变经营机制,发展外向型经济,开展对外经济技术合作;加强国内横向型经济联合,促进专业化协作、区域合作与协调发展;提高经济效益。

9、研究提出改善中小企业、非公有制经济发展环境措施,促进全民创业;督促企业依法经营,依法维护企业的合法权益;负责企业维权投诉工作,协调企业减负工作;协调有关部门监督检查中小企业、非公有制企业产品的质量、计量、标准、安全生产和环境保护等方面的工作。

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

(二)、2016年主要工作任务及目标

1、2016年继续推进全民创业工作,投入1000万元资金,推动地方特色产业,支持龙头企业延长企业链。加强大豆异黄酮、黄芪微量元素等下游产品研发,支持地方白酒、雪花果馅、豆粉条等传统特色产品向品牌化方向发展。

2、新建1000个经济实体,创造新增产值4亿元,非公经济增加值占DDP比重达到58.17%。争取创建1个县级创业孵化基地。

3、做好协调服务工作,继续办好中小企业产品展销厅和全民创业服务中心。同时全面完成县委县政府交办的其他工作任务。

(三)、单位基本情况

子洲县中小企业促进局属全额拨款政府的挂牌机构,是参照公务员管理单位。全局共17人,在职11人,退休6人。部门总编制9人,其中参照公务员4人,事业单位管理1人,协管5人,零就业人员1人

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况:本年度收入共计1524.16万元,支出共计1524.16万元。与2015年收入支出相比,都略有增长,增长主要原因为人员工资的增长。

2、本年收入构成情况,本年收入1524.16万元,全为财政拨款收入,与上年收入来源无变化。

3、本年支出构成情况,按支出功能分类分为一般公共服务支出74.56万元;科学技术支出1408万元;社会保障和就业支出36万元,住房保障5.6万元。按经济分类为基本支出116.16万元,项目支出1408万元,与上年对比分类无变化,金额略增长。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况,全年各项总支出1524.16万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)全年支出总计1524.16万元,其中,一般公共服务支出74.56万元;科学技术支出1408万元;社会保障和就业支出36万元,住房保障5.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)全年支出总计1524.16万元,其中,基本支出116.16万元,项目支出1408万元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况:2016年单位无因公出境人员,因公出国(境)团组数及人数为0;2016年单位无公车,即公务用车购置数、保有量及公务用车运行维护费均为0;2016年单位没有发生公务接待,国内外公务接待的批次、人数为0。“三公”经费与2015年相比,公务用车购置数、保有量及公务用车运行维护费降低0,由于公车收回。

2、培训费支出决算情况,与上年无变化。

3、会议费支出决算情况,与上年无变化。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况,无此款项。

(五)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况,全年机关运行严格按照预算法和行政单位财务管理制度、县财政财务规定执行,机关运行和收支活动,与上年比基本相同。

2、政府采购执行情况说明:单位采购法和县财政规定,按标准按程序执行。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算公开表


2016年度中小企业促进局收支决算总表






单位:万元
收入支出
项目决算数支出功能分类决算数支出经济分类决算数
一、财政拨款收入1524.16一、一般公共服务支出74.56一、基本支出116.16
  其中:政府性基金
二、外交支出
    人员经费103.8
二、上级补助收入
三、国防支出
    日常公用经费12.36
三、事业收入
四、公共安全支出
二、项目支出1408
四、经营收入
五、教育支出
    基本建设类项目
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出1408    行政事业类项目1408
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出


八、社会保障和就业支出36四、经营支出


九、医疗卫生与计划生育支出
五、对附属单位补助支出


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类


十二、农林水支出
基本支出和项目支出合计1524.16


十三、交通运输支出
    工资福利支出60.8


十四、资源勘探信息等支出
    商品和服务支出12.36


十五、商业服务业等支出
    对个人和家庭的补助43


十六、金融支出
    对企事业单位的补贴1408


十七、援助其他地区支出
    债务利息支出


十八、国土海洋气象等支出
    基本建设支出


十九、住房保障支出5.6    其他资本性支出


二十、粮油物资储备支出
    其他支出


二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计1524.16本年支出合计1524.2本年支出合计1524.16
用事业基金弥补收支差额
    结余分配
    结余分配
年初结转和结余
    年末结转和结余
    年末结转和结余
  基本支出结转




  项目支出结转和结余




  经营结余
















收入总计1524.16支出总计1524.2支出总计1524.16



2016年度中小企业促进局收入决算表








单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
合计1,524.16





201一般公共服务支出74.56





20103政府办公厅(室)及相关机构事务74.56





2010301  行政运行74.56





206科学技术支出1,408.00





20601科学技术管理事务1,408.00





2060199其他科学技术管理支出1,408.00





208社会保障和就业支出36.00





20805行政事业单位离退休36.00





2080501    归口管理的行政单位离退休36.00





221住房保障支出5.6





22102住房改革支出5.6





2210201住房公积金5.6







2016年度中小企业促进局支出决算表






单位:万元
项目合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
合计1,524.16116.161,408.00


201一般公共服务支出74.5674.56



20103政府办公厅(室)及相关机构事务74.5674.56



2010301  行政运行74.5674.56



206科学技术支出1,408.00
1,408.00


20601科学技术管理事务1,408.00
1,408.00


2060199其他科学技术管理支出1,408.00
1,408.00


208社会保障和就业支出36.0036.00



20805行政事业单位离退休36.0036.00



2080501    归口管理的行政单位离退休36.0036.00



221住房保障支出5.65.6



22102住房改革支出5.65.6



2210201住房公积金5.65.6





2016年度中小企业促进局财政拨款收入支出决算表






单位:万元
收入支出
项目决算数支出功能分类决算数支出经济分类决算数
一、财政拨款收入1524.16一、一般公共服务支出74.56一、基本支出116.16
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
    人员经费103.8


三、国防支出
    日常公用经费12.36


四、公共安全支出
二、项目支出


五、教育支出
    基本建设类项目1408


六、科学技术支出1408    行政事业类项目


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出36



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类1524.16


十二、农林水支出
    工资福利支出60.8


十三、交通运输支出
    商品和服务支出12.36


十四、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助43


十五、商业服务业等支出
    对企事业单位的补贴1408


十六、金融支出
    债务利息支出


十七、援助其他地区支出
    基本建设支出


十八、国土海洋气象等支出
    其他资本性支出


十九、住房保障支出5.6    其他支出


二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计1524.16本年支出合计1524.16本年支出合计1524.16






年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转
    基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余
    项目支出结转和结余


















收入总计1524.16支出总计1524.16支出总计1524.16



2016年度中小企业促进局一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)






单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出备注
功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费

合计1,524.16116.16103.8012.361,408.00
201一般公共服务支出74.5674.5662.2012.36

20103政府办公厅(室)及相关机构事务74.5674.5662.2012.36

2010301  行政运行74.5674.5662.2012.36

206科学技术支出1,408.00


1,408.00
20601科学技术管理事务1,408.00


1,408.00
2060199其他科学技术管理支出1,408.00


1,408.00
208社会保障和就业支出36.0036.0036.00


20805行政事业单位离退休36.0036.0036.00


2080501    归口管理的行政单位离退休36.0036.0036.00


221住房保障支出5.65.65.6


22102住房改革支出5.65.65.6


2210201住房公积金5.65.65.6












2016年度中小企业促进局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)




单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称
合计116.16103.8012.36
301工资福利支出60.8060.80

30101基本支出24.0024.00

30102津贴补贴32.0032.00

30103奖金2.402.40

30104社会保障缴费2.402.40

302商品和服务支出12.36
12.36
30201办公费8.00
8.00
30239其他交通费3.00
3.00
30299其他商品和服务支出1.36
1.36
303对个人和家庭的补助43.0043.00

30302退休费36.0036.00

30311住房公积金5.605.60

30314采暖补贴1.401.40









2016年度中小企业促进局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表







单位:万元
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出会议费培训费
小计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车运行维护费公务用车购置费
00000000



2016年度中小企业促进局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计000000
212城乡社区支出





21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出





2121203  土地整理支出





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