一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
2、制定并执行本乡的经济计划和措施,促使本乡经济又好又快的发展。
3、负责本乡的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
4、编制乡财政年度预算和决算,做好财政的各项管理工作。
5、拟定和实施本乡民政事业发展和年度工作计划,做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
6、响应党的号召搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度,加强对本乡企业、事业和行政单位财务的指导和管理,提高财政资金的使用效率,促进经济和社会的协调发展。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况
子洲县驼耳巷乡人民政府为全额拨款行政单位,实有在职人员45人,退休人员13人,本单位现有办公场所一处,位于子洲县驼耳巷乡驼耳巷村,有一般公务用车帕萨特一辆,垃圾清运车一辆,资产管理严格按照县国有资产管理办公室进行管理,无流失情况。
三、2015年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收入1069.21万元。
2.支出总计1069.21万元,包括:基本支出750.71万元,项目支出318.5万元,其中:工资福利支出358.92万元,对个人和家庭的补助支出203.14万元,商品和服务支出188.65万元。
3、三公经费与2014年比,财政预算安排的“三公”经费均有大幅度的减少,其中:公务接待费上年决算5.5万元,今年决算为5万元;公务用车维护费上年决算8万元,今年决算为7.6万元;因公出国境费用均没有预算;会议费上年决算6.5万元,今年决算5万元;培训费上年决算5.2万元,今年决算为4.5万元,
收入支出决算总表
编制单位: 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,069.21 | 一、一般公共服务支出 | 441.71 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 7.50 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 80.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 120.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 150.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 120.00 | ||
十三、交通运输支出 | 150.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,069.21 | 本年支出合计 | 1,069.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 1,069.21 | 合计 | 1,069.21 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1069.21 | 1069.21 | 750.71 | 318.5 | 318.5 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 441.71 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 10 | |||||||||
2010106 | 人大监督 | 10 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 386.71 | 386.71 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 386.71 | 386.71 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 35 | 35 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 35 | 35 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10 | 10 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10 | 10 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 80 | 80 | 60 | 20 | 20 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 80 | 80 | 60 | 20 | 20 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 80 | 80 | 60 | 20 | 20 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 120 | 120 | 85 | 35 | 35 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 95 | 95 | 70 | 25 | 25 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 95 | 95 | 70 | 25 | 25 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 150 | 150 | 142 | 8 | 8 | |||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 150 | 150 | 142 | 8 | 8 | |||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 150 | 150 | 142 | 8 | 8 | |||||
213 | 农林水支出 | 120 | 120 | 12 | 98 | 98 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 110 | 110 | 12 | 98 | 98 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 110 | 110 | 12 | 98 | 98 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 10 | 10 | 10 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10 | 10 | 10 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
2140104 | 公路新建 | 150 | 150 | 150 | 150 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位: | ||||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,069.21 | 747.62 | 321.59 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 286.40 | 286.40 | |
30101 | 基本工资 | 71.60 | 71.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 214.8 | 214.8 | |
30104 | 社会保障缴费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 680.61 | 359.02 | 321.59 |
30201 | 办公费 | 91.76 | 72.6 | 19.16 |
30202 | 印刷费 | 53 | 36 | 17 |
30203 | 咨询费 | 44 | 16 | 28 |
30205 | 水费 | 26 | 22 | 4 |
30206 | 物业管理费 | 0 | ||
30207 | 邮电费 | 12 | 7 | 5 |
30208 | 取暖费 | 6.84 | 6.84 | |
30209 | 差旅费 | 40.72 | 39.72 | 1 |
30210 | 公务用车运行维护费 | 0 | ||
30211 | 其他交通费用 | 17.59 | 10.16 | 7.43 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0.00 | |
30214 | 租赁费 | 30 | 10 | 20 |
30215 | 会议费 | 1.9 | 1.9 | |
30216 | 培训费 | 17 | 17 | |
30217 | 公务接待费 | 4.8 | 4.8 | |
30218 | 电费 | 56 | 37 | 19 |
30219 | 专用材料费 | 105 | 25 | 80 |
30227 | 劳务费 | 143 | 35 | 108 |
30228 | 工会经费 | 0 | ||
30229 | 福利费 | 8 | 8 | |
30230 | 委托业务费 | 23 | 10 | 13 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 102.2 | 102.20 | |
30302 | 退休费 | 60 | 60 | |
30310 | 生活补助 | 26 | 26.00 | |
30311 | 住房公积金 | 5 | 5 | |
30314 | 采暖补贴 | 0 | ||
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 11.2 | 11.2 | |
310 | 其他资本性支出 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
裴家湾镇人民政府 | 21.76 | 4.96 | 4.96 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | 4.5 |