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子洲县驼耳巷乡人民政府2015年决算公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本乡的经济计划和措施,促使本乡经济又好又快的发展。

3、负责本乡的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制乡财政年度预算和决算,做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本乡民政事业发展和年度工作计划,做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度,加强对本乡企业、事业和行政单位财务的指导和管理,提高财政资金的使用效率,促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况

子洲县驼耳巷乡人民政府为全额拨款行政单位,实有在职人员45人,退休人员13人,本单位现有办公场所一处,位于子洲县驼耳巷乡驼耳巷村,有一般公务用车帕萨特一辆,垃圾清运车一辆,资产管理严格按照县国有资产管理办公室进行管理,无流失情况。

三、2015年度部门决算情况说明

1.公共预算拨款本年收入1069.21万元。

2.支出总计1069.21万元,包括:基本支出750.71万元,项目支出318.5万元,其中:工资福利支出358.92万元,对个人和家庭的补助支出203.14万元,商品和服务支出188.65万元。

3、三公经费与2014年比,财政预算安排的“三公”经费均有大幅度的减少,其中:公务接待费上年决算5.5万元,今年决算为5万元;公务用车维护费上年决算8万元,今年决算为7.6万元;因公出国境费用均没有预算;会议费上年决算6.5万元,今年决算5万元;培训费上年决算5.2万元,今年决算为4.5万元,



收入支出决算总表

编制单位:                          2015年度单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按功能分类)决算数
一、财政拨款收入1,069.21一、一般公共服务支出441.71
  其中:政府性基金
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出7.50
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出80.00


八、社会保障和就业支出120.00


九、医疗卫生与计划生育支出150.00


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出120.00


十三、交通运输支出150.00


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出




本年收入合计1,069.21本年支出合计1,069.21
    用事业基金弥补收支差额
    结余分配
    年初结转和结余
        交纳所得税
      基本支出结转
        提取职工福利基金
      项目支出结转和结余
      转入事业基金
      经营结余
      其他


      年末结转和结余


        基本支出结转


        项目支出结转和结余


        经营结余








总计1,069.21合计1,069.21


公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)

编制单位:2015年度单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计其中:基本建设资金收入合计基本支出项目支出
小计其中:基本建设资金支出
合计
1069.21
1069.21750.71318.5318.5
201一般公共服务支出
441.71





20101人大事务
10





2010106人大监督
10





20103政府办公厅(室)及相关机构事务
386.71
386.71



2010301行政运行
386.71
386.71



20106财政事务
35

35


2010699其他财政事务支出
35

35


20136其他共产党事务支出
10

10


2013699其他共产党事务支出
10

10


206科学技术支出
7.5
7.5
7.57.5
20699其他科学技术支出
7.5
7.5
7.57.5
2069999其他科学技术支出
7.5
7.5
7.57.5
207文化体育与传媒支出
80
80602020
20799其他文化体育与传媒支出
80
80602020
2079999其他文化体育与传媒支出
80
80602020
208社会保障和就业支出
120
120853535
20805行政事业单位离退休
95
95702525
2080501归口管理的行政单位离退休
95
95702525
20899其他社会保障和就业支出
25
25151010
2089901其他社会保障和就业支出
25
25151010
210医疗卫生与计划生育支出
150
15014288
21007人口与计划生育事务
150
15014288
2100799其他人口与计划生育事务支出
150
15014288
213农林水支出
120
120129898
21307农村综合改革
110
110129898
2130701对村级一事一议的补助
110
110129898
21399其他农林水支出
10
1010


2139999其他农林水支出
10
1010


214交通运输支出
150
150
150150
21401公路水路运输
150
150
150150
2140104公路新建
150
150
150150


公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)

编制单位:

支出功能分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
合计1,069.21747.62321.59
…………


301工资福利支出286.40286.40
30101    基本工资71.6071.60
30102    津贴补贴214.8214.8
30104    社会保障缴费


30107    绩效工资


30199    其他工资福利支出


302商品和服务支出680.61359.02321.59
30201  办公费91.7672.619.16
30202  印刷费533617
30203  咨询费441628
30205  水费26224
30206    物业管理费0

30207    邮电费1275
30208    取暖费6.846.84
30209    差旅费40.7239.721
30210    公务用车运行维护费0

30211    其他交通费用17.5910.167.43
30212    因公出国(境)费用0

30213    维修(护)费0
0.00
30214    租赁费301020
30215    会议费1.91.9
30216    培训费1717
30217    公务接待费4.84.8
30218    电费563719
30219    专用材料费1052580
30227    劳务费14335108
30228    工会经费0

30229    福利费88
30230    委托业务费231013
30240    税金及附加费用0

30299    其他商品和服务支出0

303对个人和家庭的补助102.2102.20
30302    退休费6060
30310    生活补助2626.00
30311    住房公积金55
30314    采暖补贴0

30399    其他对个人和家庭补助11.211.2
310其他资本性支出


31099    其他资本性支出




2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表

编制单位:


单位:万元
单位名称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置公务用车运行维护费
裴家湾镇人民政府21.764.96
4.966.8
6.85.54.5