一、乡镇主要职责如下:
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村民委员会的指导、提高,培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出镇域特色,加强城镇建设,发展特色经济;切实加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,调整产业结构,引导农民发展现代农业;加强农村劳动力技能培训,抓好农村劳动力转移和就业。
3、维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理;建立、健全各种应急机制,加强对突发事件的预警和管理;加强民事纠纷调解,化解农村矛盾;开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强农村土地承包管理,农民负担监督管理,农村集体资产财务管理;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6、承办上级部门交办的其他事项。
二、2015年主要工作
(一)、狠抓农业农村工作,推动了镇域经济健康发展
1、抓现代农业发展。
2、抓畜牧业发展。
3、抓农业基础设施建设。
4、抓林业发展。
(二)、注重民生事业,促进了社会各项事业健康发展
1、计划生育工作扎实推进。
2、科教文卫工作扎实推进。
3、综治维稳工作扎实推进。
4、社会保障工作扎实推进。
5、安全生产及防汛工作扎实推进。
6、社会管理工作扎实推进。
(三)狠抓党建工作,推进了基层党组织建设
1、加强基层党组织建设。
2、加强领导班子和干部队伍建设。
3、全力搞好党员发展和教育工作。
4、狠抓党风廉政建设。
三、乡镇单位基本情况:
子洲县周家硷镇人民政府内设机构:计生办、司法所、财政所、退耕办、农综办、民政办、文化广播电视服务站。
全额财政预算在职人员45人,退休19人,遗属4人,六十年代1人,协管人员3人,村官10人,公益性岗位4人,临聘人员1人。公务用车1辆。
四、部门预测收支编制依据及说明
1、公共预算拨款本年收入898.47万元。
2、支出总计898.47万元,包括:基本支出633.03万元,项目支出265.44万元,其中:工资福利支出419.69万元,对个人和家庭的补助支出106.5万元,商品和服务支出372.28万元。
3、与2014年相比大大缩减了公务接待费及公务用车运行维护费用,节约了不少资金。
收入支出决算总表
编制单位: 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 898.47 | 一、一般公共服务支出 | 273.64 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 160.74 | |
八、社会保障和就业支出 | 101.95 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 20.85 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 341.29 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 898.47 | 本年支出合计 | 898.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 898.47 | 合计 | 898.47 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 决算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 898.47 | 633.03 | 265.44 | ||
201 | 一般公共服务 | 273.64 | 273.64 | ||
20101 | 人大事务 | 6.95 | 6.95 | ||
2010106 | 人大监督 | 6.95 | 6.95 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 204.14 | 204.14 | ||
2010301 | 行政运行 | 204.14 | 204.14 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
20106 | 财政事务 | 27.8 | 27.8 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 27.8 | 27.8 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | ||||
2011201 | 行政运行 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 160.74 | 160.74 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 160.74 | 72.2 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 160.74 | 160.74 | ||
208 | 社会保障和就业 | 101.95 | 101.95 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 95 | 95 | ||
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 95 | 95 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.85 | 20.85 | ||
21007 | 人口与计划生育事务支出 | 20.85 | 20.85 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 20.85 | 20.85 | ||
213 | 农林水支出 | 341.29 | 341.29 | 265.44 | |
21301 | 农业 | ||||
2130101 | 行政运行 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 265.44 | 265.44 | 265.44 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 265.44 | 265.44 | 265.44 | |
21399 | 其他农林水支出 | 75.85 | 75.85 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 75.85 | 75.85 | ||
214 | 交通运输与支出 | ||||
21499 | 其他交通运输与支出 | ||||
2149999 | 其他交通运输与支出 | ||||
221 | 住房保障支出 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位: | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 898.47 | 633.03 | 265.44 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 419.69 | 419.69 | 0 |
30101 | 基本支出 | 72.59 | 72.59 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 337.9 | 337.9 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 社会保障缴费 | 9.2 | 9.2 | 0 |
30199 | 其他工资福利 | 0 | 0 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 372.28 | 106.84 | 265.44 |
30201 | 办公费 | 25 | 25 | 0 |
30202 | 印刷费 | 12.04 | 12.04 | 0 |
30203 | 咨询费 | 20 | 20 | 0 |
30204 | 手续费 | 10 | 10 | 0 |
30205 | 水费 | 5 | 5 | 0 |
30206 | 电费 | 5 | 5 | 0 |
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | 0 |
30208 | 取暖费 | 5 | 5 | 0 |
30210 | 差旅费 | 2 | 2 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 265.44 | 0 | 265.44 |
30215 | 会议费 | 2 | 2 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 6.8 | 6.8 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 9 | 9 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 106.5 | 106.5 | 0 |
30302 | 退休费 | 95 | 95 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 11.5 | 11.5 | 0 |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
周硷政府 | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 1 | 1 |