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子洲县水地湾乡人民政府2015年财政决算信息公开

子洲县水地湾乡人民政府2015年财政决算信息公开

一、乡镇财政基本概况

乡镇财政主要职责

1、贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章;

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策;

3、编制年度全乡财政预决算草案,并负责组织预算的执行;

4、定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况;

5、负责本级财政预算内、预算外、专项资金和票据管理工作;

6、指导全乡会计工作;

7、监督财政法律、法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出财政、财务管理的改进建议;

8、各村委会“三资”代理服务工作,承担政府和上级财政部门交办的其它事项;

二、2015年主要工作任务

2015年主要工作任务是:

1、继续强化税收征管,狠抓财政

2、坚持依法理财,促进财政增收节支;

3、转变观念,努力做好各项涉农财政补贴发放工作

4、积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。

5、认真做好“一事一议”财政奖补项目工作

6、改进工作作风,加强自身建设,提高工作效率。

三、单位基本情况

子洲县水地湾乡人民政府内设机构:司法所、财政所、退耕办、农综办、民政办、计生办、文化广播电视服务站。

全额财政预算在职人员54人,退休10人,遗属1人,协管人员6人,村官3人,差额财政预算计生专干2人,临聘人员4人。公务用车1辆。

四、支出决算安排情况

(一)部门支出情况说明

1、收入情况说明:2015年我单位公共预算财政拨款收入858.19万元。

2、支出情况说明:2015年我单位公共预算财政拨款支出合计858.19万元,年终结余0元,其中基本支出665.81万元,项目支出192.38万元.

(二)2014年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2014年,我单位“三公经费”当年财政拨款支出决算数24.62万元。其中因公出国(境)费财政拨款决算数为0元,公务接待费用4.8万元,公务用车运行费5.82万元,会议费9万元。年末公务用车保有量1辆。



收入支出决算总表

编制单位:水地湾乡办事处                        2015年度单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按功能分类)决算数
一、财政拨款收入858.19一、一般公共服务支出431.31
  其中:政府性基金
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出65.75


八、社会保障和就业支出133.65


九、医疗卫生与计划生育支出28.60


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出175.53


十三、交通运输支出23.35


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出




本年收入合计858.19本年支出合计858.19
    用事业基金弥补收支差额
    结余分配
    年初结转和结余
        交纳所得税
      基本支出结转
        提取职工福利基金
      项目支出结转和结余
      转入事业基金
      经营结余
      其他


      年末结转和结余


        基本支出结转


        项目支出结转和结余


        经营结余








总计858.19合计858.19







公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)

编制单位:2015年度


单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计其中:基本建设资金收入合计基本支出项目支出
小计其中:基本建设资金支出
合计858.19665.8100192.3800858.1900665.8100192.3800

201

一般公共服务支出431.31431.3100
431.3100431.3100


20101

人大事务8.66338.6633
8.66338.6633


2010106

  人大监督8.66338.6633
8.66338.6633


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务272.0909272.0909
272.0909272.0909


2010301

  行政运行272.0909272.0909
272.0909272.0909


20106

财政事务12.420112.4201
12.420112.4201


2010699

  其他财政事务支出12.420112.4201
12.420112.4201


20136

其他共产党事务支出138.1357138.1357
138.1357138.1357


2013699

  其他共产党事务支出138.1357138.1357
138.1357138.1357


207

文化体育与传媒支出65.750035.750030.000065.750035.750030.0000

20799

其他文化体育与传媒支出65.750035.750030.000065.750035.750030.0000

2079999

    其他文化体育与传媒支出65.750035.750030.000065.750035.750030.0000

208

社会保障和就业支出133.650098.650035.0000133.650098.650035.0000

20805

行政事业单位离退休48.600048.6000
48.600048.6000


2080501

  归口管理的行政单位离退休48.600048.6000
48.600048.6000


20899

其他社会保障和就业支出85.050050.050035.000085.050050.050035.0000

2089901

  其他社会保障和就业支出85.050050.050035.000085.050050.050035.0000

210

医疗卫生与计划生育支出28.600028.6000
28.600028.6000


21007

计划生育事务28.600028.6000
28.600028.6000


2100799

  其他计划生育事务支出28.600028.6000
28.600028.6000


213

农林水支出175.530071.5000104.0300175.530071.5000104.0300

21307

农村综合改革64.0300
64.030064.0300
64.0300

2130701

  对村级一事一议的补助64.0300
64.030064.0300
64.0300

21399

其他农林水支出111.500071.500040.0000111.500071.500040.0000

2139999

  其他农林水支出111.500071.500040.0000111.500071.500040.0000

214

交通运输支出23.3500
23.350023.3500
23.3500

21401

公路水路运输23.3500
23.350023.3500
23.3500

2140104

  公路新建23.3500
23.350023.3500
23.3500















公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)

编制单位:
单位:万元
支出功能分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
合计858.19665.81192.38
301工资福利支出371.8854371.8854
30101基本支出107.64107.64
30102津贴补贴252.96252.96
30103奖金


30104社会保障缴费11.285411.2854
30199其他工资福利


302商品和服务支出207.8746207.8746
30201办公费86.742786.7427
30202印刷费5.05.0
30203咨询费2.02.0
30204手续费0.50.5
30205水费10.5.10.5.
30206电费23.023.0
30207邮电费17.017.0
30211差旅费8.0.8.0.
30213维修(护)费1010
30215会议费55
30216培训费99
30218公务接待费4.84.8
30231专用燃料费99
30231公务用车运行维护费5.825.82
30239其他交通费用7.97467.9746
30299其他商品和服务支出3.53733.5373
303对个人和家庭的补助支出86.0586.05
30302退休费48.648.6
30305生活补助


30311住房公积金1313
30399其他对个人和家庭的补助支出24.4524.45
310商品和服务类项目支出192.38

31005其他商品和服务类项目192.38
192.38







2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表

编制单位:水地湾乡办事处


单位:万元
单位名称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置公务用车运行维护费
水地湾乡
    办事处
24.6210.62
4.85.82
5.8259