子洲县水地湾乡人民政府2015年财政决算信息公开
一、乡镇财政基本概况
乡镇财政主要职责
1、贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章;
2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策;
3、编制年度全乡财政预决算草案,并负责组织预算的执行;
4、定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况;
5、负责本级财政预算内、预算外、专项资金和票据管理工作;
6、指导全乡会计工作;
7、监督财政法律、法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出财政、财务管理的改进建议;
8、各村委会“三资”代理服务工作,承担政府和上级财政部门交办的其它事项;
二、2015年主要工作任务
2015年主要工作任务是:
1、继续强化税收征管,狠抓财政
2、坚持依法理财,促进财政增收节支;
3、转变观念,努力做好各项涉农财政补贴发放工作
4、积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作。
5、认真做好“一事一议”财政奖补项目工作
6、改进工作作风,加强自身建设,提高工作效率。
三、单位基本情况
子洲县水地湾乡人民政府内设机构:司法所、财政所、退耕办、农综办、民政办、计生办、文化广播电视服务站。
全额财政预算在职人员54人,退休10人,遗属1人,协管人员6人,村官3人,差额财政预算计生专干2人,临聘人员4人。公务用车1辆。
四、支出决算安排情况
(一)部门支出情况说明
1、收入情况说明:2015年我单位公共预算财政拨款收入858.19万元。
2、支出情况说明:2015年我单位公共预算财政拨款支出合计858.19万元,年终结余0元,其中基本支出665.81万元,项目支出192.38万元.
(二)2014年“三公”经费财政拨款支出情况说明
2014年,我单位“三公经费”当年财政拨款支出决算数24.62万元。其中因公出国(境)费财政拨款决算数为0元,公务接待费用4.8万元,公务用车运行费5.82万元,会议费9万元。年末公务用车保有量1辆。
收入支出决算总表
编制单位:水地湾乡办事处 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 858.19 | 一、一般公共服务支出 | 431.31 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 65.75 | |
八、社会保障和就业支出 | 133.65 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.60 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 175.53 | ||
十三、交通运输支出 | 23.35 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 858.19 | 本年支出合计 | 858.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 858.19 | 合计 | 858.19 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 858.19 | 665.8100 | 192.3800 | 858.1900 | 665.8100 | 192.3800 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 431.31 | 431.3100 | 431.3100 | 431.3100 | ||||||
20101 | 人大事务 | 8.6633 | 8.6633 | 8.6633 | 8.6633 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 8.6633 | 8.6633 | 8.6633 | 8.6633 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 272.0909 | 272.0909 | 272.0909 | 272.0909 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 272.0909 | 272.0909 | 272.0909 | 272.0909 | ||||||
20106 | 财政事务 | 12.4201 | 12.4201 | 12.4201 | 12.4201 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.4201 | 12.4201 | 12.4201 | 12.4201 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 138.1357 | 138.1357 | 138.1357 | 138.1357 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 138.1357 | 138.1357 | 138.1357 | 138.1357 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 65.7500 | 35.7500 | 30.0000 | 65.7500 | 35.7500 | 30.0000 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 65.7500 | 35.7500 | 30.0000 | 65.7500 | 35.7500 | 30.0000 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 65.7500 | 35.7500 | 30.0000 | 65.7500 | 35.7500 | 30.0000 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 133.6500 | 98.6500 | 35.0000 | 133.6500 | 98.6500 | 35.0000 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.6000 | 48.6000 | 48.6000 | 48.6000 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.6000 | 48.6000 | 48.6000 | 48.6000 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85.0500 | 50.0500 | 35.0000 | 85.0500 | 50.0500 | 35.0000 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 85.0500 | 50.0500 | 35.0000 | 85.0500 | 50.0500 | 35.0000 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.6000 | 28.6000 | 28.6000 | 28.6000 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 28.6000 | 28.6000 | 28.6000 | 28.6000 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.6000 | 28.6000 | 28.6000 | 28.6000 | ||||||
213 | 农林水支出 | 175.5300 | 71.5000 | 104.0300 | 175.5300 | 71.5000 | 104.0300 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 64.0300 | 64.0300 | 64.0300 | 64.0300 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 64.0300 | 64.0300 | 64.0300 | 64.0300 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 111.5000 | 71.5000 | 40.0000 | 111.5000 | 71.5000 | 40.0000 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 111.5000 | 71.5000 | 40.0000 | 111.5000 | 71.5000 | 40.0000 | ||||
214 | 交通运输支出 | 23.3500 | 23.3500 | 23.3500 | 23.3500 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 23.3500 | 23.3500 | 23.3500 | 23.3500 | ||||||
2140104 | 公路新建 | 23.3500 | 23.3500 | 23.3500 | 23.3500 | ||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位: | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 858.19 | 665.81 | 192.38 | |
301 | 工资福利支出 | 371.8854 | 371.8854 | |
30101 | 基本支出 | 107.64 | 107.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 252.96 | 252.96 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 11.2854 | 11.2854 | |
30199 | 其他工资福利 | |||
302 | 商品和服务支出 | 207.8746 | 207.8746 | |
30201 | 办公费 | 86.7427 | 86.7427 | |
30202 | 印刷费 | 5.0 | 5.0 | |
30203 | 咨询费 | 2.0 | 2.0 | |
30204 | 手续费 | 0.5 | 0.5 | |
30205 | 水费 | 10.5. | 10.5. | |
30206 | 电费 | 23.0 | 23.0 | |
30207 | 邮电费 | 17.0 | 17.0 | |
30211 | 差旅费 | 8.0. | 8.0. | |
30213 | 维修(护)费 | 10 | 10 | |
30215 | 会议费 | 5 | 5 | |
30216 | 培训费 | 9 | 9 | |
30218 | 公务接待费 | 4.8 | 4.8 | |
30231 | 专用燃料费 | 9 | 9 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.82 | 5.82 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.9746 | 7.9746 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.5373 | 3.5373 | |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 86.05 | 86.05 | |
30302 | 退休费 | 48.6 | 48.6 | |
30305 | 生活补助 | |||
30311 | 住房公积金 | 13 | 13 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.45 | 24.45 | |
310 | 商品和服务类项目支出 | 192.38 | ||
31005 | 其他商品和服务类项目 | 192.38 | 192.38 | |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位:水地湾乡办事处 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
水地湾乡 办事处 | 24.62 | 10.62 | 4.8 | 5.82 | 5.82 | 5 | 9 |