一、子洲县马蹄沟镇人民政府主要职责。
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
2 制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。
3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。
5、编制镇财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项镇财政收入的征收管理、划解工作。
6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。
7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。
10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。
11、承办县人民政府交办的其它事项。
二、2015年度子洲县马蹄沟镇人民政府主要工作任务及目标。
1.全镇经济生产总值增长4.5%左右,新增就业人口2100人,农民人均纯收入增长至7023元,住、羊子、鸡、兔、鱼饲养量、粮食总产量突破新高。带领全镇人民迈上新的生活高度。
2.将人口自然增长率控制在5‰以内,在控制人口增长的同时稳步提升计划生育服务水平。
3.加大封山禁牧管护力度,为进一步巩固生态建设成果。
4.加大环境整治力度,不断改善农村环境卫生,推进“四城联创”工作。
5、做好信访、综治维稳工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
6、加强农林水、计生、武装、维稳、司法、财政等各项政策的改革,积极配合上级做到简政放权,方便老百姓。
7、努力做好第九届村民委员会换届工作。
8、有效推动政府常规工作,进一步强化干部管理,促进政府自身的建设。
三、基层预算单位名称:子洲县马蹄沟镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,本单位有在职人员:52个事业编制人员、25个行政编制人员、30个退休人员、25个协管员、20个村官、5个临时工。
四、子洲县马蹄沟镇人民政府预算收支编制:是在遵守国家预算法的前提下把政策和本单位的职责及工作任务相结合为依据及测算分析情况。部门基本支出预算包括人员经费和日常公用经费,其中人员经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准,按2014年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
五、2015年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收入2498.3万元。
2.支出总计万元,包括:基本支出1672.174万元,项目支出826.136万元,其中:工资福利支出643万元,对个人和家庭的补助支出183.13万元。
3、三公经费与2014年比有所增加,因为车辆老化维修费用增加,致使三公经费增加2.348万元
收入支出决算总表
编制单位:马蹄沟镇人民政府 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,498.30 | 一、一般公共服务支出 | 658.67 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 50.00 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 96.50 | |
八、社会保障和就业支出 | 643.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 47.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 932.00 | ||
十三、交通运输支出 | 71.13 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,498.30 | 本年支出合计 | 2,498.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 2,498.30 | 合计 | 2,498.30 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:马蹄沟镇人民政府 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||
类 | 合计 | 2,498.30 | 2,498.30 | 1,672.17 | 826.13 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 658.67 | 658.67 | 658.67 | |||||
20101 | 人大事务 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | |||||
2010106 | 人大监督 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 536.12 | 536.12 | 536.12 | |||||
2010301 | 行政运行 | 536.12 | 536.12 | 536.12 | |||||
20106 | 财政事务 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | |||||
206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
2019999 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 643.00 | 643.00 | 643.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |||||
20599 | 其他社会保障和就业支出 | 409.00 | 409.00 | 409.00 | |||||
2059901 | 其他社会保障和就业支出 | 409.00 | 409.00 | 409.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 932.00 | 177.00 | 177.00 | 755.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 811.00 | 56.00 | 56.00 | 755.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 755.00 | 755.00 | ||||||
213070105 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 121.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 121.00 | 121.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 121.00 | 121.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 71.13 | 71.13 | ||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 71.13 | 71.13 | ||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 71.13 | 71.13 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:马蹄沟镇人民政府 | ||||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,498.30 | 1,672.17 | 826.13 | |
301 | 工资福利支出 | 816.37 | 816.37 | |
30101 | 基本支出 | 420.56 | 420.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 326.24 | 326.24 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 69.57 | 69.57 | |
30199 | 其他工资福利 | |||
302 | 商品和服务支出 | 451.72 | 579.58 | |
30201 | 办公费 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 8.9 | 8.9 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.6 | 5.6 | |
30216 | 培训费 | 3.6 | 3.6 | |
30231 | 公务运行维护费 | 7.8 | 7.8 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 393.82 | 521.68 | |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 283.85 | 283.85 | |
30302 | 退休费 | 88.25 | 88.25 | |
30305 | 生活补助 | 5.6 | 5.6 | |
30399 | 其他对家庭和个人的补贴 | 190 | 190 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 120.23 | 120.23 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 106.23 | 106.23 | |
30499 | 其他对企业单位的补贴 | 14 | 14 | |
309 | 基本建设支出 | 826.13 | 826.13 | |
30905 | 基础设施建设 | 468.3 | 468.3 | |
30999 | 其他基本建设支出 | 357.83 | 357.83 |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位:马蹄沟镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
马蹄沟镇人民政府 | 7.348 | 7.348 | 7.348 | 7.348 |