子洲县检察院2015年财政决算信息公开
一、部门主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是:
(一)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职侵权犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件,进行立案侦查。
(二)按照法律规定,对公安机关侦查的、可能判处无期徒刑以下的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕;对公安机关的立案活动和侦查活动是否合法,实行监督。
(三)对公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件,提起公诉,支持公诉。
(四)对人民法院的判决、裁定的执行情况和看守所活动是否合法,进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、渎职侵权等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作,受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。
(五)依法对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活,实行法律监督。对人民法院己经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决或裁定,提请抗诉。
(六)依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。
二、2015年部门主要工作任务及目标
全面贯彻落实党的十八届四中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,以深化三项重点工作为着力点,以“三个强化”为总体要求,以群众路线教育实践活动为载体,以“六个专项工作”为抓手,以“创造优秀业绩、提升检察风采,锻造学练平台、提速干警素质,铸造坚强班子、提炼队伍形象,建造全新庭院、提质检务保障”为核心,全面履行法律监督职能,不断提高检察工作科学发展水平,为实现全县经济社会发展良好开局创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。
三、部门基本情况
我院行政级别为正科级建制,设有办公室、法警队、监察室、案管办、反贪局、反渎局、侦监科、公诉科、控申科、民行科、监所科等科室,共有干警56人,其中行政人员35人、事业人员21人、退休13人、遗属3人。公务用车5辆。
四、部门预算收支编制依据及说明
编制依据:人员经费按照人社、组织部门核定的工资福利标准全额预算;日常运行公用经费按年人均1.2万元、办案经费0.8万元预算;项目支出按照单位年度重点工作任务预算。
2016年,公共财政预算收入913.81万元,支出913.81万元。其中工资福利支出540.79万元,对个人和家庭的补助支出75.50万元,商品和服务支出297.52万元。
五、2015年“三公经费”比2014年有所减少,一是人员有所减少,二是车辆有所减少,三是招待费有所减少。
收入支出决算总表
编制单位: 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 913.81 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 913.81 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 913.81 | 本年支出合计 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 913.81 | 合计 | 913.81 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 913.81 | 913.81 | 616.29 | 297.52 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 913.81 | 913.81 | 616.29 | 297.52 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 913.81 | 913.81 | 616.29 | 297.52 | ||||||
2012901 | 行政事务 | 616.29 | 616.29 | 616.29 | |||||||
297.52 | 297.52 | 297.52 | |||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:检察院 | ||||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 913.81 | 616.29 | 297.52 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 616.29 | 616.29 | |
30101 | 基本支出 | 257.20 | 257.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 284.50 | 284.50 | |
30103 | 奖金 | 13.60 | 13.60 | |
30104 | 社会保障缴费 | 60.99 | 60.99 | |
30199 | 其他工资福利 | |||
302 | 商品和服务支出 | |||
30201 | ||||
30205 | ||||
30206 | ||||
30207 | ||||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
检察院 | 14.6 | 10.6 | 2.6 | 8 | 8 | 4 |