一、单位基本情况
1、部门设置和人员情况
本部门由扶贫开发办公室1个财政拨款单位和下属1个事业单位组成。下属单位是移民搬迁项目管理中心。部门总编制 24人,其中扶贫办编制 18人,移民管理中心编制 6人。实有在职人员24人、退休人员5人。
二、单位主要职责
1、贯彻落实中央和省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规,负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作,研究拟定全县扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。
2、组织协调社会各界的扶贫工作,指导、协调省、市机关单位、厂矿企业开展社会包村扶贫工作,掌握全县社会扶贫情况。
3、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,负责扶贫开发责任目标的考核。
4、负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫工作,指导全县扶贫开发工作乡、村基础设施和社会公益事业建设。
5、搞好扶贫开发项目的考察、评估、论证、申报工作;监督、检查项目的执行情况,并组织到期项目的验收。
6、按照权限,会同有关部门研究扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目;会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法,编制年度扶贫开发项目计划并监督、检查项目的实施情况。
7、指导全县贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作;指导协调全县老区建设工作。
8、组织指导全县科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术,承担全县扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。
9、搞好农业综合开发项目的考察、评估、论证、申报工作;监督、检查项目的执行情况,并组织到期项目的验收。
10、承办县委、县政府交办的其他工作。
三、2015年度部门决算情况说明
(一)公共预算拨款本年收入6384.79万元。
(二)支出总计6384.79万元,包括:社会保障和就业支出 30万元,农林水支出6344.97万元,住房保障支出9.82万元
(三)三公经费与2014年度相比有所减少,同比上一年度减少0.5万元
收入支出决算总表
编制单位: 扶贫办 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 6,384.79 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 30.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 6,344.97 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 6,384.79 | 本年支出合计 | 6,384.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 6,384.79 | 合计 | 6,384.79 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:扶贫办 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 6,384.79 | 6,384.79 | 216.79 | 6,168.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 6,344.97 | 6,344.97 | 176.97 | 6,168.00 | ||||||
21301 | 农业 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 5,908.00 | 5,908.00 | 5,908.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,851.00 | 2,851.00 | 2,851.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 3,057.00 | 3,057.00 | 3,057.00 | |||||||
21306 | 农业综合开发 | 176.97 | 176.97 | 176.97 | |||||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 176.97 | 176.97 | 176.97 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 | 9.82 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:扶贫办 2015年度 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,384.79 | 264.29 | 6,120.50 | |
301 | 工资福利支出 | 163.97 | 163.97 | |
30101 | 基本支出 | 43.97 | 43.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 115.00 | 115.00 | |
30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 60.50 | 60.50 | |
30201 | 办公费 | 55.00 | 55.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.5 | 5.5 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39.82 | 39.82 | |
30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 | |
30311 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 | |
310 | 其他资本性支出 | 6,120.50 | 6,120.50 | |
31099 | 其他资本性支出 | 6,120.50 | 6,120.50 |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位:扶贫办 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
扶贫办 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |