一、部门主要职责
根据子办发(2003)27号文件规定,组织部主要职责是:
1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。
2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理干部的任免、审批手续;承办部门领导干部及党群系统参照管理一般干部、职工调动事宜。
3、负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。
4、制定全县干部队伍建设规划,负责后备干部队伍建设和培训选拔年轻干部工作。
5、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行安排布署、督促检查;负责向上推荐典型,安排整顿后进党组织。
6、负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。
7、对全县干部培训教育工作进行规划,并组织实施,负责县委管理干部的集中培训工作。
8、指导全县知识分子工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,负责选拔和管理有突出贡献的拔尖人才。
9、负责全县干部监督工作,研究制定干部监督的有关规定,审理县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。
10、协助管理省、市驻子洲科级单位领导班子和领导干部。
11、负责县、乡党群系统和县人大、政协、法院、检察院机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作。
12、负责党员、干部的来信来访工作。
13、负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作;负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。
14、负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。
15、负责全县组织史资料征集、编写工作。
16、负责干部离岗、退休管理工作,办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。
17、负责全县党费收缴、管理和使用工作。
18、负责考核工作的具体实施;对目标任务完成情况进行经常性的督促检查;协调有关部门定期召开联席会议,研究解决考核工作中的具体问题;对考核工作中存在的问题和考核结果的运用提出意见和建议;完成考核领导小组交办的其它事项。
19、指导、统筹、协调非公有制经济组织党的建设;宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省委、市委、县委各项决策部署在非公有制经济组织的贯彻落实;教育和引导非公有制经济组织遵守国家的法律法规,团结凝聚职工群众,维护各方合法权益,促进非公有制经济组织健康发展;加强对非公有制经济组织党建工作的调查研究,及时提出改进工作的意见建议;直接联系管理一部分规模、影响较大的非公有制经济组织党组织,指导有关部门和镇街相应机构分别抓好行业和非公有制经济组织党建工作;指导非公有制经济组织开展党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、统一战线工作等;做好党员的教育培训、管理服务和发展党员工作,充分发挥党员的先锋模范作用。
20、指导、管理全县党员干部现代远程教育工作;负责全县党员干部现代远程教育工程基础实施的规划和建设,确保全县各远程教育站点正常运转;制定全县党员干部现代远程教育教学培训计划,围绕中心,组织开展各类学用活动;形成党员干部现代远程教育健康发展的长效机制;组织拍摄、制作、上报各类教学资源;党员的电教片征订、发放,党建新闻的采访、制作和报送。
21、完成县委和市委组织部交办的其他任务。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况
县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。内设机构干教办、人才办、基层办、组织史征编办,下设财政拨款事业单位远程办,代管县委考核办、非公党工委。部门总编制29人,其中行政编制14人,事业编制15人,实有在职27人。
三、2015年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收入870.80万元。
2.支出总计870.80万元,包括:基本支出780.80万元,项目支出90万元,其中:工资福利支出150万元,对个人和家庭的补助支出404.50万元,商品和服务支出316.30万元。
收入支出决算总表
编制单位:组织部 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 870.80 | 一、一般公共服务支出 | 870.80 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 870.80 | 本年支出合计 | 870.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 870.80 | 合计 | 870.80 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:组织部 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 870.80 | 870.80 | 780.80 | 90.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 864.30 | 864.30 | 774.30 | 90.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 864.30 | 864.30 | 774.30 | 90.00 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 774.30 | 774.30 | 774.30 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:组织部 | ||||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 870.80 | 780.80 | 90.00 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 150.00 | 150.00 | |
30101 | 基本工资 | 35.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 110.00 | ||
30103 | 奖金 | 5.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | |||
30199 | 其他工资福利 | |||
302 | 商品和服务支出 | 316.30 | 226.30 | 90.00 |
30201 | 办公费 | 99.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 咨询费 | 5 | ||
30207 | 邮电费 | 5 | ||
差旅费 | 6 | |||
维修(护)费 | 113 | |||
会议费 | 5 | |||
培训费 | 52 | |||
工会经费 | 3 | |||
公务用车运行维护费 | 7 | |||
其他交通费用 | 4.3 | |||
其他商品和服务支出 | 2 | |||
对个人和家庭的补助 | 404.5 | 404.5 | ||
生活补助 | 158 | |||
奖励金 | 240 | |||
住房公积金 | 6.5 |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位:组织部 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
组织部 | 7 | 7 | 7 |