一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家有关科技发展的法律法规和方针政策,牵头拟订全县科技中长期发展规划和年度计划,起草科学技术管理规范性文件,并组织实施。
(二)研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施,指导全县科技体制改革工作。
(三)研究提出增加科技投入、科技资源合理配置的政策、措施和建议;编制科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用的使用计划。
(四)负责科技资源统筹、组织实施科技服务平台建设,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果示范与推广及高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目的初审和申报工作。
(五)负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。
(六)牵头组织全县科普宣传及科普协会的审批与管理工作,组织兴办民间科技服务实体,促进科技服务事业的发展。
(七)承办县政府交办的其它事项。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况
子洲县科技局为全额拨款的正科级事业单位,主管全县科技工作。科技局实有人数16人,包括在职干部职工10人,退休干部职工6人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
子洲县科技局人员经费和公用经费按照国家规定的工资福利政策和定员定额的标准计算,项目支出包括科技业务经费和科技研发经费两部分,科技研发经费是指重大科研项目补助费、新产品试制费、中间实验费三部分。基本支出及项目支出均为全额拨款。
三、2015年度部门决算情况说明
2015年度公共预算支出2366.34万元,预算支出2366.34万元,其中基本支出2366.34万元,(工资福利支出56.7万元,对个人家庭补助支出26万元,商品和服务支出26.44万元,项目支出2257.2万元)。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2015年底在册人数测算编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员退休金、生活补助等;商品和服务支出是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制;项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而编制。三公经费与2014年比,增减变化原因。取消了单位公务用车所有费用。
收入支出决算总表
编制单位:科技局 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,366.34 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 2,335.64 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 26.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 4.70 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,366.34 | 本年支出合计 | 2,366.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 2,366.34 | 合计 | 2,366.34 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:科技局 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2,366.34 | 2,257.20 | 2,366.34 | 109.14 | 2,257.20 | 2,257.20 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 109.14 | 109.14 | 109.14 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | ||||||||||
2012901 | 行政事务 | 2,257.20 | 2,257.20 | 2,257.20 | 2,257.20 | 2,257.20 | |||||
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:科技局 2015年度 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,366.34 | 109.14 | 2257.2 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 82.70 | 82.70 | |
30101 | 基本支出 | 22.00 | 22.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.00 | 30.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 4.70 | 4.70 | |
30199 | 其他工资福利 | 26.00 | 26.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.44 | 26.44 | |
30201 | 办公费 | 16.00 | 16.00 | |
30205 | 印刷费 | 5.40 | 5.40 | |
30206 | 邮电费 | 2.64 | 2.64 | |
30207 | 接待费 | 0.6 | 0.6 | |
30208 | 交通费 | 1.8 | 1.8 | |
30209 | 基本建设 | 2257.2 | ||
30210 | …… |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位:科技局 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
科技局 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |