一、2015年部门主要职责
1、根据中央、省、市对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。 2、组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。 3、支持和监督县政法各部门依法行使职权,指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件。 4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。 6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本县实际,统一领导、部署本县的综合治理工作。 7、认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。 8、定期分析本县的治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。
二、2015年主要工作任务
1、创建平安子洲工作。
2、维护社会稳定工作。
3、社会管理综合治理工作。
4、社会稳定风险评估工作。
5、防范和处理邪教问题工作。
三、部门及单位基本情况
政法委是县委的职能部门,是财政全额预算单位。本部门由机关本级和下属 1 个行政单位、 2个事业单位组成。下属单位分别是综治办、维稳办、610办;部门总编制 20 人,其中行政编制 8人,事业编制 12 人。另退休 1人,公益性岗位1人,遗属 3 人。
四、部门及单位支出预算安排情况
根据《子洲县财政局关于2016年经费支出预算的通知》要求和步骤组织实施,本着真实准确、科学规范的原则编制2016年部门预算。
2015年收入预算 297万元。
支出总计297万元,包括:基本支出294万元,项目支出3万元,其中:工资福利支出128.9万元,商品和服务支出165.1万元。日常公用经费支出根据支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。
收入支出决算总表
编制单位:委政法委员会 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 297.00 | 一、一般公共服务支出 | 297.00 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 297.00 | 本年支出合计 | 297.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 297.00 | 合计 | 297.00 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:委政法委员会 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 297.00 | 297.00 | 294.00 | 3.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 297.00 | 297.00 | 294.00 | 3.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 297.00 | 297.00 | 294.00 | 3.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:委政法委员会 | ||||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 297.00 | 294.00 | 3.00 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 128.90 | 128.90 | |
30101 | 基本支出 | 62.12 | 62.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.04 | 53.04 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | |||
30199 | 其他工资福利 | 13.74 | 13.74 | |
302 | 商品和服务支出 | 168.10 | 165.10 | 3.00 |
30201 | 办公费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
30205 | 印刷 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
30206 | 差旅 | 5 | 5 | |
30207 | 邮电 | 5 | 5 | |
…… | 平安创建 | 60 | 60 | |
…… | 其他商品服务支出 | 43.1 | 43.1 | |
…… | …… |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
政法委 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |