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子洲县住建部门2015年决算公开情况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于住房和城乡规划、基础设施建设、建筑业、房地产业、工程招投标、市容市貌和环境卫生事业等住房城乡建设管理方面的方针、政策和法律法规,贯彻落实县委、县政府和上级业务主管部门安排的各项工作;

2、负责全县城乡住房和各项规划的编制和修订工作;指导和管理全县勘察测量工作;

3、负责全县各类建设项目的审批管理,“一书两证”的发放和“三线”核准工作;
 4、负责全县建筑业行业和建筑工程质量安全监督管理工作;
 5、负责全县各类建设工程项目建筑节能工作和抗震设防管理工作;
 6、负责全县城市燃气、热力、市政设施、园林、绿化、市容和环境卫生等基础设施的建设管理以及城建档案等方面的管理工作,参与城市环境综合整治;
 7、负责房地产业管理,指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作,规范房地产市场;
 8、负责房改政策的实施,指导和推进城镇住宅建设;
 9、参与城市规划区内的土地使用审批;参与制定国土规划和区域规划;
 10、负责本系统机关建设和职工队伍的继续教育等管理工作。

二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况

本部门由机关本级和下属7个财政拨款事业单位组成。下属单位分别是市政所、房产所、住保中心、城监队、环卫所、质监站、房征办;经费来源全部为财政拨款,经费管理方式采取“收支两条线”;部门总编制93人,其中行政编制8人,事业编制85人。实有在职94人,退休22人。另遗属6人,长期聘用220人。

三、2015年度部门决算情况说明

1.公共预算拨款本年收入11192.36万元。

2.支出总计11192.36万元,包括:基本支出1175.36万元,项目支出10017万元,其中:工资福利支出510万元,对个人和家庭的补助支出205.36万元,商品和服务支出460万元。

3、2015年三公经费支出8.82万元,2014年三公经费支出20.52万元,比2014年减少了11.7万元,下降了57%。减少原因:其一公务接待次数减少,接待标准降低;其二行政单位进行了公务用车改革,从2015年7月份起住建局没有公务用车维护费。

收入支出决算总表

编制单位:住建部门                          2015年度单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按功能分类)决算数
一、财政拨款收入11,192.36一、一般公共服务支出1,400.00
  其中:政府性基金
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出100.00


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出4,060.00


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出5,632.36


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出




本年收入合计11,192.36本年支出合计11,192.36
    用事业基金弥补收支差额
    结余分配
    年初结转和结余
        交纳所得税
      基本支出结转
        提取职工福利基金
      项目支出结转和结余
      转入事业基金
      经营结余
      其他


      年末结转和结余


        基本支出结转


        项目支出结转和结余


        经营结余








总计11,192.36合计11,192.36

公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)

编制单位:住建部门2015年度


单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计其中:基本建设资金收入合计基本支出项目支出
小计其中:基本建设资金支出
合计
11,192.36
11,192.361,175.3610,017.00

201一般公共事务支出
1,400.00
1,400.00
1,400.00

20103政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1,400.00
1,400.00
1,400.00

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1,400.00
1,400.00
1,400.00

208社会保障和就业支出
100.00
100.00100.00


20805行政事业单位离退休
100.00
100.00100.00


2080501归口管理的行政单位离退休
50.00
50.0050.00


2080502事业单位离退休
50.00
50.0050.00


212城乡社区支出
4,060.00
4,060.00970.003,090.00

21201城乡社区管理事务
1,162.00
1,162.00162.001,000.00

2120101行政运行
162.00
162.00162.00


2120199其他城乡社区管理事务支出
1,000.00
1,000.00
1,000.00

21203城乡社区公共设施
2,000.00
2,000.00
2,000.00

2120303小城镇基础设施建设
640.00
640.00
640.00

2120399其他城乡社区公共基础设施建设
1,360.00
1,360.00
1,360.00

21205城乡社区环境卫生
898.00
898.00808.0090.00

2120501城乡社区环境卫生
898.00
898.00808.0090.00

221住房保障支出
5,632.36
5,632.36105.365,527.00

22101保障性安居工程支出
5,450.00
5,450.00
5,450.00

2210101廉租住房
3,006.00
3,006.00
3,006.00

2210103棚户区改造
1,819.00
1,819.00
1,819.00

2210105农村危房改造
625.00
625.00
625.00

22102住房改革支出
105.36
105.36105.36


2210201住房公积金
105.36
105.36105.36


22103城乡社区住宅
77.00
77.00
77.00

2210301公有住房建设和维修改造支出
77.00
77.00
77.00

公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)

编制单位:住建局


单位:万元
支出功能分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
合计
11192.361175.3610017
301工资福利支出510510
30101基本工资156156
30102津贴补贴340340
30103奖金1414
30104社会保障缴费0

30199其他工资福利0

302商品和服务支出32424602782
30201办公费106106
30202印刷费1010
30205水费66
30206电费9191
30211差旅费33
30213维修(护)费2696162680
30214租赁费3535
30215会议费0.170.17
30216培训费6.276.27
30217公务接待费0.430.43
30226劳务费251.74149.74102
30231公务用车运行维护费8.398.39
30239其他交通费用2828
303对个人和家庭的补助支出205.36205.36
30302退休费100100
30311住房公积金105.36105.36
309基本建设支出7235
7235
30901房屋建筑物购建5527
5527
30905基础设施建设1708
1708

2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表

编制单位:


单位:万元
单位名称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置公务用车运行维护费
住建部门8.998.82
0.438.39
8.390.17