一、部门主要职责
子洲县盐务管理局经子洲县委常委会研究,子办发〔2001〕5号文件批准于2001年1月成立, 为县政府直属正科级事业机构。 其职责是:贯彻执行国家、省、市、县有关盐业管理政策法规定;负责全县食盐年度调拨、批发、销售、储备等指令性计划的管理及宏观调控工作;做好盐政管理工作,规范盐业经营单位食盐专营行为;负责全县盐政执法工作,依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类违法案件和盐业经营单位的违法行为;取缔土盐场,制止非法盐品流入市场,净化盐业市场;受理全县盐业消费者的投诉、举报、以及全县食盐专营零售证登记工作。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况
单位名称子洲县盐务管理局,是县政府直属事业局。经费财政全额预算,执行事业单位会计制度。编制数15,实有在编人员12人。
三、2015年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收入136.78万元。
2.支出总计136.78万元,包括:基本支出131.78万元,项目支出5万元,其中:工资福利支出106.66万元,对个人和家庭的补助支出3.85万元,商品和服务支出26.27万元。
3、三公经费与2014年比,增减变化原因。
收入支出决算总表
编制单位:盐务局 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 136.78 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 136.78 | ||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 136.78 | 本年支出合计 | 136.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 136.78 | 合计 | 136.78 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)
编制单位:盐务局 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 136.78 | 136.78 | 131.78 | 5.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 136.78 | 136.78 | 131.78 | 5.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 136.78 | 136.78 | 131.78 | 5.00 | ||||||
2012901 | 行政事务 | 136.78 | 136.78 | 131.78 | 5.00 | ||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:盐务局 | ||||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 136.78 | 131.78 | 5.00 | |
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 106.66 | 106.66 | |
30101 | 基本支出 | 46.88 | 46.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 56.52 | 56.52 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 | |
30199 | 其他工资福利 | |||
302 | 商品和服务支出 | 26.27 | 26.27 | |
对个人和家庭的补助 | 3.85 | 3.85 | ||
30205 | ||||
30206 | ||||
30207 | ||||
…… | …… |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位:盐务局 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
盐务局 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2 | 2 |