一、部门主要职责
子洲县体育办是主管全县体育工作的政府直属机构。主要职责是:
(一)研究,协调体育发展战略,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育竞技发展。
(二)贯彻执行国家、省市体育局的体育工作的方针、政策;拟订全县体育事业发展规划,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。
(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
(四)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。
(五)指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
(六)规划体育服务管理,推动体育标准化建设。
(七)组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。
(八)承办县政府、省市体育局交办的其他事项。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况
我办有在职人员6人,退休人员3人。
我办下属一个全额预算事业单位:子洲县少年儿童体育运动学校。学校在职工作人员20名,退休2人。
三、2015年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收入1303.06万元。
2.支出总计1303.06万元,包括:基本支出309.06万元,项目支出994万元,其中:工资福利支出235万元,对个人和家庭的补助38支出万元,商品和服务支出1030.06万元。
3、三公经费与2014年比,增减变化原因。
收入支出决算总表
编制单位:体育办 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,303.06 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 468.69 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 212.79 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 57.99 | |
八、社会保障和就业支出 | 25.65 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 525.78 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 12.16 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | 468.69 | ||
本年收入合计 | 1,303.06 | 本年支出合计 | 1,303.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 1,306.06 | 合计 | 1,303.06 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按功能支出分类)
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 834.37 | 834.37 | 308.59 | 525.78 | ||||
205 | 教育支出 | 212.79 | 212.79 | 212.79 | 525.78 | ||||||
20502 | 普通教育 | 212.79 | 212.79 | 212.79 | 525.78 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 212.79 | 212.79 | 212.79 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | |||||||
20703 | 体育 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | |||||||
2070306 | 体育训练 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 525.78 | 525.78 | 525.78 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 525.78 | 525.78 | 525.78 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 525.78 | 525.78 | 525.78 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:子洲县体育办 | 2015年度 | 单位:万元 | ||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,303.46 | 777.68 | 525.78 | |
301 | 工资福利支出 | 212.78 | 212.78 | |
30101 | 基本支出 | 63.97 | 63.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 119.65 | 119.65 | |
30103 | 奖金 | 29.16 | 29.16 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,052.87 | 527.09 | 525.78 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 37.81 | 37.81 | |
30302 | 退休费 | 25.65 | 25.65 | |
30311 | 住房公积金 | 12.16 | 12.16 |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
体育办 | 7.51 | 0.01 | 0.01 | 7.5 |