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子洲县广播电视局2015年决算信息公开

子洲县广播电视局2015年决算信息公开情况

一、部门主要职责

(一)以行政管理为保障,强化事业管理。全面提升广播、电视节目质量,紧紧围绕全县经济、政治、社会、文化、生态等重点工作进行全方位报道,发挥新闻宣传的优势,营造良好舆论氛围,为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。

(二)加大新闻宣传力度,全面、及时、准确掌握全县的信息情况,报道好各乡镇、各部门在加快经济建设和社会发展中取得的成绩、经验、先进典型和先进人物,做好新闻正面引导,形成正确的舆论导向。

(三)提升业务素质,提高节目质量,深入基层,深入群众,关注民生,深入挖掘各类新闻信息,让群众及时并准确了解全县新闻动态。

(四)做好“户户通”售后服务工作,对故障设备进行维修和远程处理。

二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况

(一)子洲县广播电视中心核定编制数为10人,实有在职人数9人,电视台核定编制数为27人,实有在职人数19人,广播电台核定编制数为24人,实有在职人数19人,差转台核定编制数为11人,实有在职人数为9人。编制外共3人(子洲县人民政府专题会议纪要第5期关于县广电中心聘用3名播音员的相关决定)

(二)我局下设电视台、差转台、广播电台、院线公司、网络公司,肩负着宣传各级党委政府的路线、方针、政策的重任,积极传播先进文化,丰富群众的文化生活。

三、2015年度部门决算情况说明

1.公共预算拨款本年收入898.06万元。

2.支出总计898.06万元,包括:基本支出898.06万元,项目支出0万元,其中:工资福利支出396.82万元,对个人和家庭的补助支出241.24万元,商品和服务支出260万元。

3、三公经费增减变化:预2014年相比有所下降,本着逐年下降的原则



收入支出决算总表

编制单位:广播电视局                    2015年度单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按功能分类)决算数
一、财政拨款收入898.06一、一般公共服务支出
  其中:政府性基金120.00二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出872.73


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出25.33


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出




本年收入合计898.06本年支出合计898.06
用事业基金弥补收支差额
    结余分配
  年初结转和结余
       交纳所得税
   基本支出结转
    提取职工福利基金
  项目支出结转和结余
     转入事业基金
      经营结余
      其他


     年末结转和结余


      基本支出结转


  项目支出结转和结余


        经营结余








总计898.06合计898.06



公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:广播电视局2015年度
单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计其中:基本建设资金收入合计基本支出项目支出
小计其中:基本建设资金支出
合计
778.06
778.06778.06


207文化体育与传媒支出
536.00
536.00419.00116.00

20704广播影视
536.00
536.00419.00116.00

2070403    机关服务
536.00
536.00419.00116.00

208社会保障和就业支出
217.06
217.06217.06


20805行政事业单位离退休
217.06
217.06217.06


2080502    事业单位离退休
217.06
217.06217.06


221住房保障支出
25.00
25.0025.00


22102住房改革支出
25.00
25.0025.00


2210201    住房公积金
25.00
25.0025.00




公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)

编制单位:广播电视局                 2015年度
单位:万元
支出功能分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出
合计898.06898.060.00
……  其中政府性资金资助城市影院120.00120.00
301工资福利支出638.06638.06
30101基本支出257.60257.60
30102津贴补贴274.91274.91
30103奖金56.2056.20
30104社会保障缴费44.8544.85
30199其他工资福利4.504.50
302商品和服务支出140.00140.00
30201办公费5.005.000.00
30205邮电费10.0010.000.00
30206维修费4343
30207公务接待3.363.36
……专用材料63.9663.96
……其他交通费4.684.68
……其他商品服务支出1010


2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表

广播电视局


单位:万元
单位名称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置公务用车运行维护费
广播电视局3.363.36
3.36