子洲县广播电视局2015年决算信息公开情况
一、部门主要职责
(一)以行政管理为保障,强化事业管理。全面提升广播、电视节目质量,紧紧围绕全县经济、政治、社会、文化、生态等重点工作进行全方位报道,发挥新闻宣传的优势,营造良好舆论氛围,为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。
(二)加大新闻宣传力度,全面、及时、准确掌握全县的信息情况,报道好各乡镇、各部门在加快经济建设和社会发展中取得的成绩、经验、先进典型和先进人物,做好新闻正面引导,形成正确的舆论导向。
(三)提升业务素质,提高节目质量,深入基层,深入群众,关注民生,深入挖掘各类新闻信息,让群众及时并准确了解全县新闻动态。
(四)做好“户户通”售后服务工作,对故障设备进行维修和远程处理。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式,人员及资产情况
(一)子洲县广播电视中心核定编制数为10人,实有在职人数9人,电视台核定编制数为27人,实有在职人数19人,广播电台核定编制数为24人,实有在职人数19人,差转台核定编制数为11人,实有在职人数为9人。编制外共3人(子洲县人民政府专题会议纪要第5期关于县广电中心聘用3名播音员的相关决定)
(二)我局下设电视台、差转台、广播电台、院线公司、网络公司,肩负着宣传各级党委政府的路线、方针、政策的重任,积极传播先进文化,丰富群众的文化生活。
三、2015年度部门决算情况说明
1.公共预算拨款本年收入898.06万元。
2.支出总计898.06万元,包括:基本支出898.06万元,项目支出0万元,其中:工资福利支出396.82万元,对个人和家庭的补助支出241.24万元,商品和服务支出260万元。
3、三公经费增减变化:预2014年相比有所下降,本着逐年下降的原则
收入支出决算总表
编制单位:广播电视局 2015年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 898.06 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 120.00 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 872.73 | |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 25.33 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 898.06 | 本年支出合计 | 898.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | ||
经营结余 | 其他 | ||
年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | |||
总计 | 898.06 | 合计 | 898.06 |
公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:广播电视局 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 778.06 | 778.06 | 778.06 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 536.00 | 536.00 | 419.00 | 116.00 | ||||||
20704 | 广播影视 | 536.00 | 536.00 | 419.00 | 116.00 | ||||||
2070403 | 机关服务 | 536.00 | 536.00 | 419.00 | 116.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.06 | 217.06 | 217.06 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 217.06 | 217.06 | 217.06 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 217.06 | 217.06 | 217.06 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类)
编制单位:广播电视局 2015年度 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 898.06 | 898.06 | 0.00 | |
…… | 其中政府性资金资助城市影院 | 120.00 | 120.00 | |
301 | 工资福利支出 | 638.06 | 638.06 | |
30101 | 基本支出 | 257.60 | 257.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 274.91 | 274.91 | |
30103 | 奖金 | 56.20 | 56.20 | |
30104 | 社会保障缴费 | 44.85 | 44.85 | |
30199 | 其他工资福利 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 商品和服务支出 | 140.00 | 140.00 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
30205 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
30206 | 维修费 | 43 | 43 | |
30207 | 公务接待 | 3.36 | 3.36 | |
…… | 专用材料 | 63.96 | 63.96 | |
…… | 其他交通费 | 4.68 | 4.68 | |
…… | 其他商品服务支出 | 10 | 10 |
2015年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表
广播电视局 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
广播电视局 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |